你好,這個視同銷售,需要增值稅及附加,印花稅,個稅。 個稅如果金額大,有的地方可以申請延期納稅。
老師,公司的一個股東是一家公司,當(dāng)時他們公司以知識產(chǎn)權(quán)及團隊占股300萬,認繳出資190萬,但是沒有實繳190萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓給個人,需要交哪些稅?
個人房租出租給公司需要繳納哪些稅,有幾種情形?有哪些稅收優(yōu)惠政策
老師,公司打包出售資產(chǎn)包(有土地),需要繳納哪些稅,有什么稅收優(yōu)惠政策?
知識產(chǎn)權(quán)實繳到資需要交個稅嗎?有搜到一個相關(guān)個稅遞延政策。但具體是怎么繳納計算的呢。
本月出口應(yīng)征稅貨物,一開具發(fā)票,我并沒有在未開具發(fā)票那邊填寫紅沖數(shù)據(jù),但到提交申報的時候為什么出現(xiàn)除出口應(yīng)征稅未票收入外的其他未票收入為負,是因為1月我跨年紅沖了24年的未票收入嗎,但合記起來也不是負數(shù)啊
老師您好,工商年報中在職人數(shù)總數(shù)對的,高校人數(shù)失業(yè)再就業(yè)這些都填0可以嗎?人數(shù)太多了,統(tǒng)計有困難,可以嗎一直都是這樣填的
老師,我單位收到紅字發(fā)票,是部分沖紅的,原來那張去年已認證,我入賬進項轉(zhuǎn)出,可增值稅申報不行,怎么辦
工商年報中高校畢業(yè)人數(shù)一直以為高校學(xué)歷人數(shù),所以一直都是填錯的往期的數(shù)據(jù)可以不做修改了嗎?
您好老師,在建工程,23年底完工,一直沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),在今年5月份轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),之前的折舊是否需要補提呢?
老師指導(dǎo)一下哈,就是電子稅務(wù)局招工當(dāng)時填的工資6963.32元,報個稅也是6963.32元,但是做賬發(fā)工資少了0.32元,就兩個人沒影響吧。
老師,我們是充電樁運營企業(yè),給客戶提供充電服務(wù),我6月份收到5月份的電費賬單怎么做賬
電子稅務(wù)局是否可以打印員工的參保證明
請問單位在付了當(dāng)月電費時直接入了費用,借管理費用,制造費用,其他應(yīng)收款某某單位,應(yīng)交增值稅進項稅,貸銀行存款。其中其他應(yīng)收款是幫行政部門代付的不能抵扣進項稅,現(xiàn)需要做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎樣做。
老師要現(xiàn)有公司控股另一個公司,另一個公司可以取消監(jiān)事嗎