增值稅: 不含稅收入=259500:(1%2B1%)≈256930.69元 增值稅=256930.69 x1%≈2569.31元 附加稅(以增值稅為基,市區(qū)且減半) 城建稅=2569.31 x 7% x 50%≈ 90.03元 教育費附加=2569.31 x3% x 50%≈ 38.54元 地方教育附加=2569.31 x2% x 50% ≈ 25.69元 附加稅合計≈154.26 元 印花稅(建筑合同,萬分之三減半) 印花稅=259500x0.03%x50%≈38.93元 企業(yè)所得稅(假設(shè)利潤對應此收入,5% 稅率) 企業(yè)所得稅=256930.69 x5%≈12846.53元(實際按全年利潤算)

建筑勞務公司一般納稅人的所有稅收增值稅、附加稅企業(yè)所得稅個稅印花稅所有的稅率加一起是多少個點
請問建筑勞務公司增值稅及企業(yè)所得稅的稅負率是多少?
老師您好,我們成本2300萬(建筑),加上稅費(增值稅,附加 印花 企業(yè)所得),要報價成本金額是多少呢
老師,我想問下小型微利企業(yè)2023年增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅的稅收政策是什么?
老師,我們是一般納稅人(小微企業(yè)),請問進貨價100元(含稅),要保證20%的利潤,加上增值稅,附加稅,印花稅及企業(yè)所得稅那些,那我們應該報價多少給客戶?麻煩老師幫忙列一下算式
A公司(香港注冊的公司,記賬本位幣人民幣) 根據(jù)合同約定支付11/15日支付b公司10000元人民幣配送費通過美元戶支付(11-15銀行回單中銀行匯率為6,美元戶扣美金1666.67美金,即期匯率為7 ) 請問負債是人民幣金額固定的情況下,且并沒有通過美元戶兌換人民幣至人民幣戶再去支付款項,而是直接通過美元戶支付,請問11.15付款當天是否需要根據(jù)當天即期匯率與銀行匯率差確認匯兌損益?
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務費有疑問,應該找平臺的誰問?
可彌補以前年度虧損數(shù)據(jù)是600萬,我一直沒理解那張表的意思,填我知道怎么填,但是填完之后的效果是不是,假如25年應納稅所得額是100萬,本來要交企業(yè)所得稅的,彌補完以前年度虧損后就不用交企業(yè)所得稅了
發(fā)票額度調(diào)增,一個月有次數(shù)限制嗎
老師好,我公司是2018年成立的注冊資金100萬元的鋁合金加工企業(yè),一人有限公司,現(xiàn)在要求實繳,老板讓我去工商變少一點,最低可以改為多少,我也不懂,請老師指點
董老師,在線嗎?有問題想咨詢~
出口報關(guān)單在哪里下載?生產(chǎn)形企業(yè),增值稅申報時候,怎么知道當月是否有出口業(yè)務?避免漏申報增值稅?
老師,報關(guān)單和進項發(fā)票床墊單位是個。合同是張。影響退稅嗎?發(fā)票已經(jīng)退稅勾選用途確認。
請樸老師回答,請問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
它是一般納稅人,增值稅稅率是9%,是怎么計算這些稅種的
增值稅:建筑勞務適用 9% 稅率,不含稅收入=259500÷(1+ 9%)≈ 238073.39元,增值稅 = 238073.39x9%-進項稅額(進項需看實際可抵扣發(fā)票)。 附加稅:以實際繳納增值稅為基數(shù),城建稅(市區(qū) 7%、縣城 5% 等)、教育費附加 3%、地方教育附加 2%,小微企業(yè)可減半。如增值稅繳 1000 元,附加稅=1000 x(7%+3%+ 2%)x50%= 60元 印花稅:建筑合同按價款萬分之三,=259500x0.03%=77.85元,小微企業(yè)減半為 38.93 元 企業(yè)所得稅:小微企業(yè)年應納稅所得額≤300 萬,稅負5%。需用收入減成本、費用等算應納稅所得額,再乘5% 。如無其他調(diào)整,假設(shè)利潤 10 萬,企業(yè)所得稅=100000 x5%=5000元。
好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝