借應(yīng)交稅費(fèi)個稅 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借,應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款 把這個錢支付出去。多扣了人家的個稅了。相當(dāng)于。
19-22年度工商年報中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤,沒有跳出異常,1、25年以后還會跳出異常嗎?小企業(yè)也并沒有用于補(bǔ)貼等事項2、可以不做修正了嗎?麻煩老師解答下兩個問題謝謝了
19-23年度工商年報中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤沒有跳出異常,(錯誤的理解了高校畢業(yè)人數(shù),實際是0填成經(jīng)營者1人了)年以后還會跳出異常嗎小企業(yè)也并沒有用于補(bǔ)貼等事項可以不做修嗎?
老師,你好,請問小規(guī)模時購買的桌椅,一般納稅人時變賣,是按3%減2%繳納,還是啥呢
發(fā)票票種:增值稅專用發(fā)票 這是不是指的是紙質(zhì)發(fā)票?
老師 我發(fā)現(xiàn)2023年度匯算清繳中 研發(fā)費(fèi)用加計扣除中48、49扣除項金額寫填顛倒了,需要更正,23年度匯算清繳后應(yīng)補(bǔ)金額3454.65元,更正后金額也是3454.65元,更正完提交就行是吧,不用再補(bǔ)繳稅款了對嗎
扣完個稅的工資表還能在系統(tǒng)上修改嗎
批發(fā)零售酒水飲料小超市企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少
老師,工商年檢表,這個納稅總額是在財務(wù)報表取數(shù)還是納稅申報表取數(shù)填?在那一欄? 老師回復(fù)了,是去找哪個表?你好,去找到增值稅附加稅印花稅,企業(yè)所得稅,消費(fèi)稅,資源稅等這些所有稅款,看最后一行應(yīng)補(bǔ)稅款, 前提是你得繳納了才行 購置稅,契稅,這些都需要放進(jìn)去
19-22年度工商年報中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤,沒有跳出異常,(高校畢業(yè)人數(shù)錯誤的理解為高校學(xué)歷人數(shù),每一期都填寫了經(jīng)營者1人)25年以后還會跳出異常嗎小企業(yè)也并沒有用于補(bǔ)貼等事項可以不做修正了嗎
股權(quán)原值怎么計算?注冊資金2000,只有A股東實繳5萬!B股東沒有實繳1分錢!A股東占股99%,B股東1% 公司賬上:實收資本5萬,未分配利潤66000 以上是大致情況!現(xiàn)在B股東要把1%的股份轉(zhuǎn)讓給張三 請問股權(quán)原值是多少,如何計算?轉(zhuǎn)讓價格做多少合適符合標(biāo)準(zhǔn)?
原分錄:2025.2月: 計提公司和個稅: 借:管理費(fèi)用-工資 5017 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 5017 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 0.51 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 0.51 3月:發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 5017 貸:銀行存款 5017 ? ?我們雖然計提個稅,但是實際沒扣個稅,員工工資我們沒有扣個稅,如何做賬務(wù)調(diào)整,請看下分錄怎么寫
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 -0.51 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 -0.51
這個分錄做完后應(yīng)交稅費(fèi)又有了-0.51的余額
完第二個之后,在貸方不是有余額,你看下你之前的余額轉(zhuǎn)到哪里去了?