你好,是的,也有可能有其他稅。比如印花稅之類的。
老師,我公司是新公司,是小規(guī)模,但老板買設(shè)備讓人開專票,我現(xiàn)在是不是必須得轉(zhuǎn)一般納稅人才讓人開專票呀,其次,我轉(zhuǎn)完一般納稅人了,可還在籌備期,沒有銷項(xiàng),可以讓人開進(jìn)項(xiàng)嗎,如課開了可以留以后在認(rèn)證(365天內(nèi))嗎,我賬務(wù)處理先放待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅還是怎處理
老師,物業(yè)已勞務(wù)派遣為主可以選擇簡易計(jì)稅嗎??我們公司年銷售額超過500萬,稅務(wù)局讓必須轉(zhuǎn)一般納稅人,買的辦公用品進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?現(xiàn)在是差額納稅
老師,請問我們做賬的時(shí)候根據(jù)發(fā)票貸記應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)),收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候借記應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)),銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),就是我們需要繳納的增值稅,繳稅之后就借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)),貸銀行存款,是這樣做嗎?我覺得好像有點(diǎn)不太妥吧,麻煩老師講詳細(xì)點(diǎn)
老師,我們是建筑行業(yè),一般納稅人,印花稅給我核的是購銷合同,核的對嗎?我是不是必須按購進(jìn)發(fā)票,加認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票合計(jì)金額來交
老師?您好 比如我們是一般納稅人,我們開發(fā)票含稅金額是120萬,那如果不交稅,是不是要開大于120萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,我單位酒店,房屋租賃的,租賃要交印花稅嗎
老師好,制造業(yè) 外購成品酸菜按照9%開進(jìn)項(xiàng)票,公司采用成本法核算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅(生產(chǎn)醬 原料有大豆 面粉),銷售商品時(shí)轉(zhuǎn)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,銷售酸菜怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢?
25年申報(bào)工商年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)22年度年報(bào)里稅款繳納數(shù)字填錯了,主動做了修正會有風(fēng)險(xiǎn)嗎修改后并沒有跳出異常
老師好,生產(chǎn)企業(yè)電子稅務(wù)局出口退稅業(yè)務(wù)中,報(bào)關(guān)單FOB價(jià)692美元,實(shí)際收到653美元,差額39美元是我們承擔(dān)的各項(xiàng)手續(xù)費(fèi),出口退稅申報(bào)的銷售額用哪個(gè),財(cái)務(wù)做賬分錄怎么寫?
老師 我們是小規(guī)模納稅人物業(yè)公司 上級單位給了我們40多套房子 讓我們往外出租 我們營業(yè)執(zhí)照上沒有這一項(xiàng) 昨天租出去一套房 一年費(fèi)用13000 還有1000元押金 這樣的情況我能開發(fā)票嗎?
老師好,為什么兩次開票總金額一致,稅費(fèi)不一樣
老師,生產(chǎn)車間購買鎖合成型模具,金額2200元,請問老師這2200元計(jì)入到什么會計(jì)科目,會計(jì)分錄怎么做呢
A公司租賃一塊地自用,然后又出租給b公司,請問需要交納房產(chǎn)稅嗎
企業(yè)租賃廠房租金如何寫會計(jì)分錄 企業(yè)租賃廠房時(shí)退回押金如何寫分錄 如果不用預(yù)收預(yù)付 只用應(yīng)收應(yīng)付 收到預(yù)收賬款如何寫分錄
老師您好公司員工父母生日,公司要給200分禮金,我轉(zhuǎn)賬給他怎么備注