在未開(kāi)具發(fā)票列填負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額
請(qǐng)問(wèn)物業(yè)公司在12月份預(yù)收到下一年的物業(yè)費(fèi),發(fā)票在12月份開(kāi)出去了,但是確認(rèn)收入要確認(rèn)到下一年,要怎么做分錄
老師,你好,去年確認(rèn)了一筆未開(kāi)票收入,報(bào)了稅,未開(kāi)票,今年補(bǔ)票,今年這筆收入該怎么做賬呢?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下,我在21年出的貨,已做了賬發(fā)出商品,一直未開(kāi)票出去,現(xiàn)在11月份又把票開(kāi)出去了,當(dāng)時(shí)也未確認(rèn)收入,等今年11月份才確認(rèn)了收入,也申報(bào)了稅款,請(qǐng)問(wèn)下,這部份賬應(yīng)該怎么調(diào)整呢?稅局會(huì)查到這批開(kāi)票的異常。
老師,審計(jì)去年報(bào)表確認(rèn)了未開(kāi)票收入,今年開(kāi)票的部分,我們做了收入,我們賬里面怎么做調(diào)整,今年年底我們賬里面做未開(kāi)票收入
請(qǐng)問(wèn)老師,去年有未按權(quán)責(zé)發(fā)生確認(rèn)收入10萬(wàn),今年有開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)今年12年申報(bào)表怎么填寫(xiě)呢
老師申報(bào)增值稅是,享受小微企業(yè)六稅兩費(fèi)減免政策,適用減免政策的起止時(shí)間怎么填寫(xiě)?
在實(shí)操題里面,愛(ài)民醫(yī)院跟快學(xué)中醫(yī)門(mén)診部都同樣是醫(yī)院,都是免征增值稅的,那為什么快學(xué)中醫(yī)門(mén)診在做收入的時(shí)候,也同時(shí)做了增值稅應(yīng)交增值稅,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,而愛(ài)民醫(yī)院就沒(méi)有這樣做?
增值稅申報(bào)表申報(bào)先填附表,主表數(shù)據(jù)自動(dòng)生成,不用填寫(xiě)吧?老師
老師,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)的已經(jīng)懷了小豬仔的母豬,然后飼養(yǎng),產(chǎn)下小豬仔后賣(mài)小豬仔,然后母豬也賣(mài)掉。這種過(guò)程產(chǎn)生不產(chǎn)生增值稅?
你好!請(qǐng)問(wèn)公司法人以公司名義在銀行開(kāi)戶(hù)貸款,這個(gè)賬戶(hù)沒(méi)有給公司,貸款到期了,錢(qián)不夠,法人從公司借了筆錢(qián)轉(zhuǎn)到這個(gè)貸款賬戶(hù)上,這筆賬改如何處理?謝謝
2022年3月,某企業(yè)發(fā)生與職工薪酬相關(guān)的業(yè)務(wù)如下:(1)本月應(yīng)付職工工資總額為400萬(wàn)元,“工資費(fèi)用分配匯總表"中列示的產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資為300萬(wàn)元、車(chē)間管理人員工資為20萬(wàn)元、企業(yè)行政管理人員工資為50萬(wàn)元專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員工資為30萬(wàn)元。(2)企業(yè)下設(shè)一所職工食堂,按每月每位在崗職工200元補(bǔ)貼給食堂,每月末以銀行存款支付。企業(yè)在崗職工共計(jì)300人,其中產(chǎn)品生產(chǎn)工人200人,車(chē)間管理人員10人,行政管理人員60人,專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員30人。(3)企業(yè)行政部門(mén)經(jīng)理10人,企業(yè)為其每人提供一輛自有汽車(chē)免費(fèi)使用,每輛汽車(chē)每月計(jì)提折舊200元。企業(yè)為產(chǎn)品生產(chǎn)工人租賃一棟宿舍樓,每月租金50000元由企業(yè)承擔(dān)租金,以銀行存款按月支付。要求:1.根據(jù)資料(1),作出該企業(yè)分配3月職工工資的會(huì)計(jì)處理。2.根據(jù)資料(2),作出該企業(yè)確認(rèn)并支付職工食堂補(bǔ)貼的會(huì)計(jì)處理。3.根據(jù)資料(3),作出企業(yè)有關(guān)非貨幣性職工福利的會(huì)計(jì)處理。4.根據(jù)資料(1)至(3),計(jì)算3月該企業(yè)"應(yīng)付職工薪酬"科目貸方發(fā)生額
客戶(hù)要求開(kāi)的發(fā)票品類(lèi)我們沒(méi)有,可以暫估先開(kāi),后面匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)交稅,這樣可以嗎?
員工的工資沒(méi)有發(fā),社保交了,申報(bào)個(gè)稅能把社??鄢龜?shù)填上嗎
老師,贍養(yǎng)老人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,申報(bào)時(shí),這月我填了1500元,那下個(gè)月我是填上個(gè)月和下個(gè)月的金額這和,還是一直填1500啊
老師申報(bào)增值稅是,適用六稅兩費(fèi)減免政策起止時(shí)間怎么填?我在報(bào)5月的增值稅
開(kāi)具的發(fā)票在表里面有顯示,然后在未開(kāi)票那一欄填上負(fù)數(shù)嗎
是的,那樣填報(bào)才不會(huì)重復(fù)交稅