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老師,cif價(jià)出口預(yù)收貨款及出口銷售會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊

2025-06-13 09:48
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-13 09:48

你好,借銀行存款,貸預(yù)收賬款 然后出口的時(shí)候,借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。

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同學(xué)您好, 如CIF價(jià)22000, 海運(yùn)費(fèi)1000,保費(fèi)1000,退稅率13% 匯率1.0 1貨物出運(yùn)后確認(rèn)收入: 借 應(yīng)收帳款 22000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 22000 2.轉(zhuǎn)出不于抵扣額 22000*0.04 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 880 貸 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 880 3.收到海運(yùn)費(fèi)、保費(fèi)發(fā)票。 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2000 貸 銀行存款 2000 4.計(jì)算不于抵扣抵減額 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -80 貸 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 -80 以上是生產(chǎn)性企業(yè)的分錄。如是外貿(mào)公司的話,只要1和2分錄。
2020-10-02
借 應(yīng)收賬款 B 貸營(yíng)業(yè)收入 B 借 營(yíng)業(yè)成本 A 貸 庫(kù)存商品 A 借 銀行存款 C 貸 其他應(yīng)收款-出口退稅款
2021-01-20
借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等,根據(jù)收款方式確定) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——出口銷售收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (注:出口貨物一般享受免抵退稅政策,此處銷項(xiàng)稅額可能為零或根據(jù)實(shí)際情況處理) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 在確認(rèn)銷售收入后,外貿(mào)企業(yè)需要結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的銷售成本,會(huì)計(jì)分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 計(jì)算應(yīng)收出口退稅額 貨物出口后,外貿(mào)企業(yè)需要根據(jù)退稅率計(jì)算應(yīng)收出口退稅額,會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) (注意:在某些情況下,如果存在征退稅差額,還需要將差額部分計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,如:“借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(征退稅差額)”,但此部分未直接體現(xiàn)在原始問(wèn)題中,故僅作為額外信息提供。) .收到出口退稅款 當(dāng)外貿(mào)企業(yè)實(shí)際收到出口退稅款時(shí),會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
2024-12-20
按照f(shuō)ob確認(rèn)收入,借應(yīng)收賬款, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 銀行存款 借銀行存款, 貸應(yīng)收賬款, 差額做到財(cái)務(wù)費(fèi)用。
2025-04-16
同學(xué)你好 CIF價(jià)銷售時(shí):借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-外銷 收到海運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票時(shí)沖減外銷收入: 貸:應(yīng)付賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-外銷 負(fù)字。
2023-08-29
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