你好,需要按月分攤費用嗎
老師,公司與對方共同研究簽訂了3年的合同,合作費用一年支付一次,比如,6月份支付了23年5月至24年4月這一年的費用120萬,支付120萬當日和一會分攤的會計分錄怎么寫?多謝
2023年12月簽的鋼材采購合同走的付款申請流程,合同金額是60萬,但是支付的時候第一天支付了13萬,第二天支付了15萬,合同剩下的金額不履行了,合同結束,12月19日到貨,24年1月份的時候開了發(fā)票過來兩筆費用開在一張發(fā)票上,23年12月申請和支付的時候怎么做賬,收到發(fā)票的時候?該如何做賬呢?回單和發(fā)票怎么處理呢?
請教個所得稅匯算的問題,工資這塊比如23年計提了10萬,23年支付了9萬,還有22年的2萬,合計11萬,那么23年還有1萬未付,24年1月支付了,但是有調整,在24年沖了2千,實付8千,請問23年所得稅匯算工資那部分應該怎么填?。?/p>
老師,23年度公司支付安裝人員的勞務費是個人墊付且發(fā)票24年4月才取得部分,這部分數(shù)據(jù)我補入到23年12月帳目中,這個賬怎么做
老師,公司店鋪的房租老板個人銀行卡24年8月支付了6個月的工資(24年9月至25年2月)每個月1000元,共付了6000元。 問題1:老師付廠租當月沒有通知我也沒有給支付單據(jù),估沒做這筆費用的賬務(前期也沒有計提) 問題2:這種情況賬務分錄應該怎么做?
圖中問題一二,既然無權處分下簽的合同都有效了,那不就等于所有權都成立了么?為什么問題二還說無權處分下的所有權效力是待定的?效力不是跟著合同走的嗎?
老師好,請問單位在付了當月電費時直接入了費用,借管理費用,制造費用,其他應收款某某單位,應交增值稅進項稅,貸銀行存款。其中其他應收款是幫行政部門代付的不能抵扣進項稅,現(xiàn)需要做一筆進項稅額轉出的分錄應該怎樣做。
老師好,請問出口外貿CIF合同金額109000美金,四月份預收美金32700,其中扣38.5報文費,按照四月份第一個工作日匯率7.1775確認預收款,結匯時金額:239265.08人民幣,五月份報關出口,報關單運費235美金,保費239美金,扣了郵遞費47.57美金,信用證95.38美金,國外扣款229.78美金,按照五月份第一個工作日匯率:7.2008確認收入,5月20日結匯人民幣547496.36,當日匯率:7.2108,請問會計分錄如何做?
老師,這個稅后付現(xiàn)成本是怎么計算的
跨省報個稅可以在同一個自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個自然人扣繳端
老師,購進商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫存商品 貸:銀行存款 月底結轉成本借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票時怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎,我手里有一個公司5月做的稅務登記是一般納稅人,公司里有個工人已滿60周歲,他的工資加餐補4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實際年利率應該用哪個?
政府財政撥款是記什么科目
審計把多繳的企業(yè)所得稅調到其他流動資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費用,借其他流動資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動資產(chǎn)嗎?
按月分攤
每月分錄 借:管理費用 貸:預付賬款
24.11月 借:預付賬款 貸:銀行存款
24年度匯算時,24年的無票費用要調增
6月-10月還未支付錢 也是這樣做嗎
6月-10月還未支付錢,做攤銷的分錄
6-10月 借 管理費用 貸 應付賬款
是這樣嗎
借:管理費用 貸:預付賬款
6-10月 借 管理費用1500 貸 應付賬款1500 11月支付款項 借 應付賬款 1500 貸 銀行存款1500 借 預付賬款4500 貸銀行存款4500 11月攤銷 借 管理費用 500 貸 預付賬款500 這樣做對嗎?還有其他簡便記賬方法嗎?
老師 6-10月還沒付錢 為什么用預付賬款呀
你的做賬方式也可以,同時用了應付與預付
這樣做有點亂騰是吧 老師幫我講一下沒付 錢的時候也可以用預付嗎
最簡單的,直接用老師給出的分錄
6-10月 借 管理費用1500 貸 預付賬款1500 11月支付款項 借 預付賬款6000 貸銀行存款6000 11月攤銷 借 管理費用 500 貸 預付賬款500 是這樣嗎
是的,可以的,只用一個往來科目,簡化了。