同學(xué),你好 需方之前已經(jīng)抵扣了嗎??確認(rèn)了嗎??
老師您好,9有份有一家供應(yīng)商給我司開(kāi)了份材料專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證抵扣了,在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對(duì)發(fā)現(xiàn)對(duì)方單價(jià)開(kāi)錯(cuò)了,然后就在開(kāi)票系統(tǒng)中申請(qǐng)了紅字信息表讓對(duì)方?jīng)_紅重新開(kāi)票,并在10月底收到對(duì)方的紅字發(fā)票和重新開(kāi)具的正確發(fā)票,想請(qǐng)教老師:本月增值稅申報(bào),是沖減已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理呢?
老師你好!我想咨詢一下!我6月份收到一張發(fā)票當(dāng)月已認(rèn)證抵扣!7月發(fā)現(xiàn)單價(jià)開(kāi)的不對(duì)!8月份與對(duì)方溝通重開(kāi)!我提交紅字信息表給對(duì)方!對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票!需要給我一份嗎?分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎: 紅沖發(fā)票 借生產(chǎn)成本-74076.15 貸應(yīng)付賬款-74076.15 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出6666.85 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅6666.85 收到藍(lán)字發(fā)票與原來(lái)發(fā)票金額不一樣和收到正常發(fā)票做賬可以不 讓對(duì)方重新開(kāi)張發(fā)票!與原來(lái)發(fā)票金額不一樣 正常做賬 收到發(fā)票
老師,有個(gè)事需要請(qǐng)教一下,我是購(gòu)買(mǎi)方,我于2020.4.29日收到的銷(xiāo)貨方開(kāi)給我的發(fā)票,我于當(dāng)年年底已經(jīng)認(rèn)證了,但是因?yàn)?020年我們家享受增值稅減免,所以這張發(fā)票我在12月份又做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理了,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票需要紅字沖銷(xiāo),如果我提供給銷(xiāo)貨方紅字信息表的話,我當(dāng)月就會(huì)從我的銷(xiāo)項(xiàng)里沖賬這個(gè)發(fā)票的稅額,那我不是重復(fù)沖銷(xiāo)了嗎。請(qǐng)問(wèn)我該如何處理
現(xiàn)在小微企業(yè)利潤(rùn)季度總額35萬(wàn),應(yīng)該按5%交納企業(yè)所得稅嗎?然后我的按這個(gè)計(jì)算應(yīng)納稅額,填寫(xiě)季度所得稅表,報(bào)表中提示不用繳稅,是因?yàn)槿ツ晏潛p嗎? 9月做退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證,但在這之后對(duì)方紅沖了,又重新開(kāi)了發(fā)票過(guò)來(lái),請(qǐng)問(wèn)我之已做退稅勾選確認(rèn)的怎么辦?新來(lái)的要重新認(rèn)證嗎 9月份來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都做了退稅勾選確認(rèn),什么時(shí)候退稅系統(tǒng)里才有相關(guān)信息?
你好老師,我們是銷(xiāo)售方,現(xiàn)購(gòu)買(mǎi)方10月份銷(xiāo)售有退貨,10月份我方開(kāi)的紙質(zhì)專(zhuān)用發(fā)票需要開(kāi)具紅字發(fā)票,今購(gòu)買(mǎi)方填寫(xiě)了紅字信息表,但是對(duì)方說(shuō)無(wú)法打印出紅字信息表。我詢問(wèn)對(duì)方是否現(xiàn)在都是在電子稅務(wù)局里填寫(xiě)的紅字信息表呢?對(duì)方說(shuō)是的。但是我疑惑得是,為什么我在我們公司電子稅務(wù)局里并沒(méi)有查到紅字信息確認(rèn)單呢?不需要銷(xiāo)售方確認(rèn)嗎?安徽蚌埠目前還是紙質(zhì)發(fā)票。我已經(jīng)在稅控盤(pán)里查到購(gòu)買(mǎi)方填寫(xiě)的紅字信息了
抖音打款驗(yàn)證的0.01元計(jì)入什么科目?
做出納找擔(dān)保人,請(qǐng)問(wèn)有擔(dān)保人什么風(fēng)險(xiǎn)啊,需要注意什么?
不是公司員工報(bào)銷(xiāo)入什么科目,打滴滴車(chē)的還有飛機(jī)升航費(fèi)用
小規(guī)模勞務(wù)公司可以再開(kāi)發(fā)票給小規(guī)模勞務(wù)公司么?
我們公司上年申報(bào)了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,今年又沒(méi)有研發(fā)了,沒(méi)有申報(bào)會(huì)有影響嗎?公司不是高企
專(zhuān)項(xiàng)扣除個(gè)人所得稅老人沒(méi)超過(guò)60歲能申請(qǐng)么
老師您好,我想向您咨詢一個(gè)問(wèn)題。假如一個(gè)個(gè)人向。一個(gè)公司出租他的私人的。小汽車(chē)。聽(tīng)說(shuō)如果。每個(gè)月的租金不超過(guò)800元的話。就能夠免除各種稅費(fèi),是不是這樣的,謝謝
老師,幫忙算下每個(gè)月工資2萬(wàn),沒(méi)有任何減免,每個(gè)月要預(yù)交多少稅,然后一年下來(lái)要交多少稅錢(qián)?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有兩張銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票未入賬,利潤(rùn)表也沒(méi)顯示出來(lái)這兩張發(fā)票金額?現(xiàn)在要怎么處理
是先科技局備案→申報(bào)時(shí)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,還是先是高企資格→再去科技局備案→申報(bào)時(shí)研發(fā)費(fèi)用扣除?
已經(jīng)抵扣了,確認(rèn)是指確認(rèn)單確認(rèn)嗎?確認(rèn)單上顯示無(wú)需確認(rèn)
同學(xué),你好 那你填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不用管對(duì)比不符的事情