借預付賬款貸銀行利息 還是掛預付賬款
老師,您好,我想問一下我們是被掛靠方,掛靠項目的賬怎么做,首先我們公司收到掛靠方打款代付材料費我們借:銀行存款貸:其他應付款-掛靠人,我們收到工程款:借:銀行存款貸:應收賬款-甲方,撥付掛靠單位工程款借:其他應收款貸:銀行存款,掛靠方提供材料發(fā)票,借:其他應收款貸:銀行存款,最后那個其他應收和其他應付怎么平賬呢
老師好,對方給我們開了一張勞務發(fā)票我做的借工程施工合同成本—人工費貸應付賬款—供應商,支付的時候借應付賬款—供應商貸銀行存款對嗎?
老師你好,我公司購入包裝物材料,先付的款,后收到發(fā)票。1.先付款,我做的分錄是借預付賬款,貸銀行存款。2.收到發(fā)票做的分錄是借管理費用,貸預付賬款。請問這樣寫對不對?還是用周轉(zhuǎn)材料-包裝物替換掉預付賬款呢,應該怎么寫分錄???
老師,我們是做家具行業(yè)的,有一筆供應商貨款經(jīng)銷商代付了,她在給我們付款的時候少支付了,借:應收賬款-項目,貸:主營業(yè)務收入,借:應付賬款-供應商,貸方我應該怎么填寫呢?
老師你好,我們替供應商墊付包裝盒費用,我們還沒有給包裝廠付款,我怎么做賬,借方和貸方
老師,公司員工有其他經(jīng)營所得,公司需要交稅嗎?還是這個員工要交什么稅
老師好,我公司稅控盤注銷了,現(xiàn)在開票是在電子稅務局上開票,之前的稅控盤服務費現(xiàn)在還在繳納,說是開票有任何問題咨詢12366都是轉(zhuǎn)接他們服務,一年費用400., 對方給開票注明會員費,這個費用還能抵扣增值稅嗎?
支付的社保咨詢費公積金計入現(xiàn)金流量表那一列
支付的手續(xù)費計入現(xiàn)金流量表那一列
收到非股東打進來的投資款計入什么科目
甲公司開了超市,收銀員有沒有義務統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)給會計?
老師我們這有個員工去年離職了,但是稅務現(xiàn)在通知讓做2024年個人所得稅匯算清繳聯(lián)系不到人員,我們有辦法自己在網(wǎng)頁版的個人所得稅操作嗎
老師,員工本月自己交的靈活就業(yè)社保,他本月靈活就業(yè)社保停交,還會扣費嗎
老師,我們是電商,我們跟A合作,用A的資質(zhì)開店,每月付A銷售額*10%作為分成,這部分分成是入到銷售費用嗎?二級科目寫什么比較合適
老師請教一下,我們是工程的一般納稅人,5月開了異地的建筑服務工程的銷售發(fā)票,當時沒做外經(jīng)證的異地預交,但是我們這月已經(jīng)完稅了,這個預交還用交嗎
先付款,做借預付貸銀行,現(xiàn)在我們替供應商付包裝費用,這個怎么做,
你好,你替他墊付的費用還是預付賬款 因為同一個客戶或是供應商用一個往來科目
老師,我不是說了嗎,我先付款給供應商,做借預付貸銀行,現(xiàn)在又替供應商付款包裝費用,這個,怎么做
借預付賬款供應商 貸銀行存款 還是預付賬款 替他墊付的也是預付 我不是給你解釋了嗎?因為同一個客戶用一個往來科目啊,你不能用其他英雄嗎?你以后查,但是我還是查預付賬款你現(xiàn)在還是掛預付,只要你支付給他,或者其他墊付需要還錢給你的都是預付。
老師你好,是這樣的,我的問題有點復雜,就是我們先欠款供應商款,后面又付款給他們,多付錢了,就是預付款吧,現(xiàn)在不是也要減少包裝費用嗎,是不是預付款要了嗎,而我們并沒有銀行支付怎么多錢,而減少包裝費用預付款不是多了嗎,老師你理解了嗎
這包裝費是誰的?是你們承擔還是對方承擔?還有你們是銷售什么的 貨物的嗎?這是給貨物包裝的。
是包裝廠的,我們要支付的,現(xiàn)在還沒支付
供應商自己承擔
以后支付的時候再做就行,現(xiàn)在業(yè)務不是還沒有發(fā)生,你收到了包裝物,這是人家供應商的,你也可以不用做賬務處理。如果已經(jīng)在你倉庫了,你倉庫那邊登記臺賬。
老師,現(xiàn)在是做供應商的賬,和包裝廠沒有關(guān)系
我講的明白了嗎,供應商怎么做,現(xiàn)在又要支付貨款了,要減少包裝費用嗎
供應商怎么做? A公司是供應商,B公司是包裝廠,C是你單位,你C支付給B不是嗎?沒有經(jīng)過A,實際應該是A支付結(jié)果是你們支付的 是這個業(yè)務吧 是的話我給你開始寫 假設貨物100 包裝費20 c在支付80就可以 本次支付 c借預付賬款a 貸銀行存款80 借庫存商品貸預付賬款a100 a借應付賬款B貸、預收賬款C20 借、銀行存款貸、預收賬款C80 借、預收賬款c100 貸主營業(yè)務收入,應交稅費 你看是這樣的業(yè)務吧