那個是計入銷售費用-提成費
供應(yīng)商提供產(chǎn)品給我們,供應(yīng)商A每個月會安排相關(guān)產(chǎn)品老師到我們門店銷售產(chǎn)品,當(dāng)月老師的銷售額需要拿對應(yīng)20%的提成走,次月支付;這個提成也可以后期抵扣拿貨款的(但是門店后期拿貨跟對應(yīng)門店銷售額不相等,因為顧客除了用產(chǎn)品也有其他附帶服務(wù)),公司的意思是次月支付老師的提成要對應(yīng)門店先算成本,產(chǎn)品后面陸續(xù)分1年左右拿完,成本我當(dāng)月計提次月支付了,但是產(chǎn)品這一塊就沒法呈現(xiàn)了,請問怎么處理呢?
我們有一筆業(yè)務(wù),與業(yè)主說好5,5分成的,操作是這樣的,收入全部打到我們賬上,我們?nèi)~開發(fā)票給上家,分成的這家開票給我們,我們支付給他一半的分成款,哪門我問:1分成的這家開什么名目給我呢?我進主營業(yè)務(wù)成本嗎?2.負(fù)責(zé)銷售的人員拿績效獎勵,是和他當(dāng)月的薪資一塊計個稅嗎?還是按勞務(wù)收入計稅?3.是不是可以按傭金來進入銷售費用,那這傭金是否需要個人去代開發(fā)票來進銷售費用呢?
我司在某電商平臺開網(wǎng)店,此電商平臺以下簡稱A公司,我司與A達成合作協(xié)議,一年需要完成1000萬的業(yè)績,因為需要給到此電商平臺對應(yīng)金額的扣點費用,并不是直接轉(zhuǎn)錢給A,然后直接從電商平臺確認(rèn)收貨后的訂單金額中扣除1000萬的2個點作為我司與其合作的費用,由于實際達不到這么大的業(yè)績量,需要做一些數(shù)據(jù)沖銷量,就存在訂單確認(rèn)收貨后退款,因電商店鋪訂單資金只能提現(xiàn)到公司對公賬戶,因為金額較大,筆數(shù)較多,這樣的業(yè)務(wù)比較頻繁,針對這樣的訂單退款,誰付款從我司對公賬戶退款給誰,不能確認(rèn)收入,可以這樣操作嗎?
老師您好,公司為一般納稅人,銷售煤炭企業(yè),我們由于沒有固定資產(chǎn)去租了公司經(jīng)理的車作為辦公用,然后入汽油費用,請問汽車租賃費用到什么科目里?二級明細(xì)寫什么,是管理費用銷售費用?還是什么,年租金5000元(剛開具完的是24年10月至25年10月的租期用分?jǐn)偭诉€是一次入費用)
老師,有個問題想咨詢一下,1、我們是線上銷售小規(guī)模,跟A公司合作銷售物品,貨款收到對方開的賬戶上,每個月屬于我們的分成會從他們的公戶轉(zhuǎn)到我們的公戶上,這部分錢我們是應(yīng)該給對方開發(fā)票的是嗎?2、我們的外賬代理公司把這部分錢記到預(yù)收賬款了,A公司一直沒有讓我們給開發(fā)票,現(xiàn)在我想知道,這部分錢在對方?jīng)]有要求的情況下,我們要不要主動給他們開發(fā)票,開不開對我們有什么影響?外賬上預(yù)收賬款現(xiàn)在有100萬,如果開的話怎么開合理?
員工拿手機發(fā)票來報銷,價值14499怎么入賬
老師,我買的煤加運費625,不含稅,稅率是10%,那煤總計是多少錢
老師我想問一下,個人成立了一個有限公司,小規(guī)模,沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在在零申報法人的個人所得稅,但是現(xiàn)在法人去了另一個企業(yè)當(dāng)員工,這樣怎么報稅呢,需不需要把公司注銷掉
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進項稅額合計數(shù) 的計算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項發(fā)票不含稅金額合計數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項稅額合計-本期應(yīng)抵扣的增值稅進項稅額合計數(shù)(增值說進項稅額要反推出來),是這個公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號左邊我不確定是加上還是減去了?
做現(xiàn)金流量表年報的時候需要用到哪些表
24年支付公司水電費:借管理費用,貸銀行存款,發(fā)票來了,又做的,借管理費用,應(yīng)交進項,貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤要怎么調(diào)賬
老師就是我爸之前注冊了一個外省的執(zhí)照,也沒有交易,我想報稅沒有代辦事項,是不是就不用管呀
搬了辦公室的費用使用臨時工,也開不了發(fā)票,當(dāng)天就付錢了,這個分錄怎么寫呢
請問老師,我們開發(fā)票的金額,比對方給我公司打款,多了幾分錢,如何做賬?
低值易耗品和機物料消耗怎么區(qū)分
好的,謝謝老師
不客氣,祝你周末愉快!感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。