那個是計入銷售費用-提成費
我們有一筆業(yè)務(wù),與業(yè)主說好5,5分成的,操作是這樣的,收入全部打到我們賬上,我們?nèi)~開發(fā)票給上家,分成的這家開票給我們,我們支付給他一半的分成款,哪門我問:1分成的這家開什么名目給我呢?我進主營業(yè)務(wù)成本嗎?2.負責(zé)銷售的人員拿績效獎勵,是和他當(dāng)月的薪資一塊計個稅嗎?還是按勞務(wù)收入計稅?3.是不是可以按傭金來進入銷售費用,那這傭金是否需要個人去代開發(fā)票來進銷售費用呢?
我司在某電商平臺開網(wǎng)店,此電商平臺以下簡稱A公司,我司與A達成合作協(xié)議,一年需要完成1000萬的業(yè)績,因為需要給到此電商平臺對應(yīng)金額的扣點費用,并不是直接轉(zhuǎn)錢給A,然后直接從電商平臺確認收貨后的訂單金額中扣除1000萬的2個點作為我司與其合作的費用,由于實際達不到這么大的業(yè)績量,需要做一些數(shù)據(jù)沖銷量,就存在訂單確認收貨后退款,因電商店鋪訂單資金只能提現(xiàn)到公司對公賬戶,因為金額較大,筆數(shù)較多,這樣的業(yè)務(wù)比較頻繁,針對這樣的訂單退款,誰付款從我司對公賬戶退款給誰,不能確認收入,可以這樣操作嗎?
老師您好,公司為一般納稅人,銷售煤炭企業(yè),我們由于沒有固定資產(chǎn)去租了公司經(jīng)理的車作為辦公用,然后入汽油費用,請問汽車租賃費用到什么科目里?二級明細寫什么,是管理費用銷售費用?還是什么,年租金5000元(剛開具完的是24年10月至25年10月的租期用分?jǐn)偭诉€是一次入費用)
老師,有個問題想咨詢一下,1、我們是線上銷售小規(guī)模,跟A公司合作銷售物品,貨款收到對方開的賬戶上,每個月屬于我們的分成會從他們的公戶轉(zhuǎn)到我們的公戶上,這部分錢我們是應(yīng)該給對方開發(fā)票的是嗎?2、我們的外賬代理公司把這部分錢記到預(yù)收賬款了,A公司一直沒有讓我們給開發(fā)票,現(xiàn)在我想知道,這部分錢在對方?jīng)]有要求的情況下,我們要不要主動給他們開發(fā)票,開不開對我們有什么影響?外賬上預(yù)收賬款現(xiàn)在有100萬,如果開的話怎么開合理?
老師,我們跟A公司合作,以他們的資質(zhì)開網(wǎng)店,每月按銷售比例給他們提點,現(xiàn)在月銷售額57萬,我們收入17.3萬,我們按理應(yīng)該給他們開服務(wù)類發(fā)票,但是A公司說金額太大,服務(wù)類匯算清繳的話超出收入的15%的不能扣減,所以老師我想問一下,這種要怎么處理,因為他想分成企業(yè)管理咨詢,會展服務(wù)項目開點票,但好像這兩類比較敏感容易被查,是嗎?我應(yīng)該怎么處理?
老師您好 小規(guī)模出口額連續(xù)四個季度超500W會被升一般納稅人嗎
社保的基數(shù)是不是每年固定幾月份會上調(diào)?
小型微利企業(yè) 第一季度銷售收入37874318.56元 利潤總額323105.97元 所得稅費用16155.3元 第二季度銷售收入40577525.26元 利潤總額407148.44元 所得稅費用20357.42元 專管員說第一季度跟第二季度,所得稅系統(tǒng)匹配異常,要每個季度的應(yīng)納稅所得稅率相減大于百分0.1,請問我是小微企業(yè),是每個季度的所得稅費用(也就是利潤總額×百分5)÷本季度的營業(yè)收入么?
老師我單位是紅十字會,接受捐贈捐贈款項及物資怎么判斷需不需要用委托代理資產(chǎn)科目呢。我之前都是做限定性收入但是審計老師說錯了要做委托代理資產(chǎn)
采購,已入庫,發(fā)票未到,怎么做分錄
同一個人在同一家公司,可不可以既做職工薪酬,又簽勞務(wù)合同
委托出口退稅企業(yè),受托方是一達通,一達通收到退稅款,然后支付給我們公司,到時我們公司沒有給這筆退稅款開票,我們要怎樣入賬?
小規(guī)模納稅人可以開幾個點的專票?
請問關(guān)于被動稀釋,長投權(quán)益法稀釋后仍權(quán)益法核算,差額計入資本公積,而成本法稀釋后權(quán)益法核算,差額計入投資收益。什么邏輯?謝謝
有個供應(yīng)商的進項發(fā)票異常,要轉(zhuǎn)出,那是不是就代表要更正增值稅申報表和企業(yè)所得稅年報
好的,謝謝老師
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