情況 1(收、出均免費): 收樣品:無償獲贈,無票按公允價入 “營業(yè)外收入”,專票進項轉出; 出樣品:作銷售費用,符合條件申報免稅(無需收匯,留存贈送資料),或被認定視同內(nèi)銷計稅。 情況 2(收付費、出免費): 收樣品:正常采購,專票進項用于免稅需轉出,普票直接入成本; 出樣品:同情況 1 的出口處理邏輯。 共性:都要留存合同、物流等資料證真實;出口免費樣品通常無需收匯,與稅局確認免稅 / 視同內(nèi)銷規(guī)則,普票進項無轉出問題,專票依用途判斷
廣通(個體戶) 立京(個體戶) 以上兩家單位都是定期定額的個體戶 老師不用給經(jīng)營者做工資吧?
我是剛剛注冊進來的系統(tǒng),讓我綁定微信,我確認以后發(fā)現(xiàn)這個微信名不是我的
請問老師多選第一題該選擇什么
老師好,我們是醫(yī)療器械銷售公司(小微企業(yè)小規(guī)模),24年購入振蕩器4000元,給了醫(yī)院用當時不知道能不能收回款來就記在庫存商品里?,F(xiàn)在領導說這個當時應該入在銷售費用里,說是醫(yī)院不給錢。老師請問這個應該怎么賬務處理現(xiàn)在。麻煩老師寫的詳細點吧?
對方公司付的貨款,現(xiàn)在要開票給這個公司,對方說要開另外的公司,不開這個公司,要怎么處理?
老師,報名中級是看工作年限還是繼續(xù)教育的年限,因為我看到可以補繼續(xù)教育學習。我看有的人是之前不是財務,但是找單位給開具工作證明,再補一下4年的繼續(xù)教育是不是就可以報名了?
老師,請問下不是小型微利企業(yè),但是在職職工在30人以下,是可以享受免征殘保金的吧?
老師,假設一般納稅人這個月銷售額總共20萬,其中開專票10萬,稅額13000,開普票10萬,稅額13000,還有現(xiàn)金銷售5萬,那增值稅附表一是不是在第一,一般計稅方法計稅,第一列開專票的銷售額和稅額分別填10萬,1.3萬,第二列開其他發(fā)票分別填10萬和1.3萬,第三列無票收入銷售額填5萬,這樣對嗎
代賬公司做賬期間,24年1月應交個稅127.52 代賬公司代墊的 我做1月份支付工資時分錄應該怎么寫(代墊的費用代賬公司不要了)
老師,我公司現(xiàn)在籌建期,還未生產(chǎn),為新購的機器設備購買的液壓油計入管理費用嗎?
進項是普票,銷售可以免稅嗎?
出口的話可以免稅的
老師你好,幫我看一下。情況1和情況2,賬務處理和稅務有沒有錯誤
前面發(fā)的那個圖情況2做錯了。銷售是沒稅金的。
是的,出口免稅沒有稅
情況1和情況2,年末的處理有沒有問題?銷售費用的金額對嗎?這個是不是被認定了無票,然后調整?
同學你好 對的,是這樣的