可按以下步驟處理: 調(diào)整邏輯:23 年因軟件取數(shù)漏管理費(fèi)用貸方,審計(jì)調(diào)未分配利潤平表,致 24 年延續(xù)錯(cuò)誤。需先追溯調(diào)整 23 年,補(bǔ)記漏的管理費(fèi)用影響,修正 23 年利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表 。 24 年修正:以調(diào)整后 23 年數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),更正 24 年利潤表期初和當(dāng)期數(shù),保證報(bào)表勾稽關(guān)系 。 稅務(wù)處理:先更正 23 年匯算清繳,按調(diào)整后 23 年數(shù)據(jù)重新計(jì)稅;24 年匯算清繳依修正后 24 年報(bào)表申報(bào),處理稅會(huì)差異 。
老師你好,我是一個(gè)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般納稅人公司,今年5月份匯算清繳的時(shí)候要補(bǔ)稅一萬多,但是科目做到了未分配利潤里造成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系對(duì)應(yīng)不上,于是我把二季度資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤數(shù)據(jù)手動(dòng)更改了,但是3季度沒有改,這樣的情況需要到稅務(wù)局更正報(bào)表嗎?
一公司股權(quán)變更,之前的資產(chǎn)負(fù)債表,流動(dòng)資產(chǎn)52萬,負(fù)債50萬,未分配利潤2萬,資產(chǎn)負(fù)債表就這三項(xiàng)內(nèi)容,但是實(shí)際變更過來以后,這些資產(chǎn)和負(fù)債,還有未分配利潤都不是實(shí)際的,但是變更以后需要把這些東西走平賬,因?yàn)樽兏蓹?quán)后,屬于要求延續(xù)之前的財(cái)務(wù)報(bào)表,但是原來資產(chǎn)負(fù)債表上的東西都是假的,只有這三項(xiàng)內(nèi)容,我的想法是把這50萬還了負(fù)債就平了,但是這個(gè)未分配利潤怎么處理呢,怎么做憑證
老師,23年的 上任會(huì)計(jì),在財(cái)務(wù)軟件中 23年 有的月份,減少管理費(fèi)用在財(cái)務(wù)軟件中紅字錄入貸方了,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候我發(fā)現(xiàn)是手工錄入的,財(cái)務(wù)費(fèi)用也有這種情況,導(dǎo)致23年利潤表本年累計(jì)凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債未分配利潤差額表不平了,在23年利潤表中 應(yīng)該調(diào)減 管理費(fèi)用 和財(cái)務(wù)費(fèi)用最后凈利潤本年累計(jì)數(shù)是和原來比是增加的才能和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤差額相等,但是有好多筆,無法查證也沒有紙質(zhì)憑證和附件,這種情況,如何再財(cái)務(wù)軟件中調(diào)整,才能利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表 科目余額表勾稽關(guān)系才能勾稽上呢?
因?yàn)?023年把普票當(dāng)專票用了,然后2024年更正做了一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 40貸:以前年度損益調(diào)整 40.做了之后利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系就相差40元,,請(qǐng)問做了以前年度損益調(diào)整帳務(wù)處理后,是不是得去把2023年第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表的期末數(shù)更改,然后按照第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表做匯算清繳,正常的步驟是這樣嗎?
想問下,我公司2025.1月申報(bào)期結(jié)束后在金蝶系統(tǒng)里調(diào)賬了,但是沒有更正財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅表,說是2024匯算清繳直接做調(diào)整,現(xiàn)在4月申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的上年年末金額和前期金蝶里調(diào)整過的報(bào)表金額不一致,我現(xiàn)在是否應(yīng)該先更正2024.12月財(cái)務(wù)報(bào)表,更正了的話那財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤表和我2024.12月的所得稅表不一致,可以只更改24.12月財(cái)務(wù)報(bào)表,不更正24年的所得稅表么,因?yàn)楸緛碡?cái)務(wù)報(bào)表的利潤表和所得稅表應(yīng)該數(shù)據(jù)一致,然后所得稅表這塊直接在匯算清繳里進(jìn)行調(diào)整可以么
獨(dú)資企業(yè)需要往回開進(jìn)項(xiàng)票嗎?
老師,請(qǐng)問股東的朋友轉(zhuǎn)錢進(jìn)公司,讓公司代付款,內(nèi)賬這筆收付款要怎樣入賬,收款要開什么單,需要掛應(yīng)付嗎,代付款要開什么單,怎么備注合適
代理理論:代理收益怎么理解?
請(qǐng)幫忙歸納下,NPV,ANCF,PI,IRR,什么情況下的項(xiàng)目用哪種方式合適。
老師好,提供上游和下游前五大客戶合同發(fā)票,一般情況下怎么提供,每次的合同發(fā)票都要提供還是抽上幾個(gè)合同發(fā)票
老師,請(qǐng)問股東的朋友轉(zhuǎn)錢進(jìn)公司,讓公司代付款,內(nèi)賬這筆收付款要怎樣入賬,收款要開什么單,需要掛應(yīng)付嗎,代付款要開什么單,歸集什么科目,能指點(diǎn)財(cái)務(wù)軟件的處理步驟
老師好,出納登記銀行存款明細(xì)賬是付款后登記,還是依據(jù)會(huì)計(jì)的記賬憑證登記,有點(diǎn)混淆了,請(qǐng)幫忙解釋一下
庫存商品報(bào)廢怎么賬務(wù)處理?
老師 在制定總體審計(jì)策略時(shí),應(yīng)當(dāng)評(píng)價(jià)是否需要針對(duì)內(nèi)部控制的有效性獲取審計(jì)證據(jù),這句話對(duì)還是錯(cuò)
這個(gè)月的應(yīng)付職工薪酬科目借方發(fā)生額是50萬,那么我在申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候。也是50萬對(duì)嗎?
審計(jì)說我們無需更正23年,只需要更正24年利潤表,匯算清繳就可以,
但是我們更正后,審計(jì)報(bào)告資產(chǎn)負(fù)債表利潤表平了,24年這一年的又不平了,而25年接著24年的做的
那你就只更正24年的就可以