同學,你好 建議把去年的重做
老師您好!去年開始乙(有公司無資質)掛靠甲(公司)做工程,甲(公司)去年是核定征收,少量主材款由乙個人轉賬給甲(公司)支付給材料商,其他全部從乙個人賬戶支付出去(沒有正規(guī)發(fā)票),甲(公司)收到的工程款也直接支付給乙(個人)。但甲(公司)今年改查賬征收了,剩余工程款(占大部分)去年已開銷項票今年回款后還可以直接支付給乙(個人)嗎?甲(公司)說現(xiàn)在不能轉私人賬戶了,讓乙公司開發(fā)票對公轉賬,可這樣乙公司又要交一道稅,且成本票也成問題。去年甲公司已經(jīng)扣收了增值稅及附加,還有2%企業(yè)所得及管理費2%,加上各種原因算下已經(jīng)虧損。請問乙該怎么辦?求老師指點!
老師好 我遇到一個難題,想跟老師和群里的貴友請教一下,就是我接了一家賬,這家公司2021年在建冷庫,總造價在110萬,去年投入有35萬了,當時的會計拿著銀行轉賬回單直接進入主營業(yè)務成本這個科目,在21年做為主營業(yè)務成本稅前扣除了,2022年到我手上投入有75萬我進的是在建工程這個科目,冷庫安全完畢、驗收合格并投入使用,現(xiàn)在供貨商開了110的發(fā)票來給,我該怎么把這在建工程轉入固定資產(chǎn)呢
我們租賃廠房,自己辦公樓宿舍及廠房內部進行裝修及環(huán)評地坪,之前我們記在在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因為沒有施工方提供驗收單一直沒有轉固定資產(chǎn),現(xiàn)在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費用是嗎,現(xiàn)在已經(jīng)生產(chǎn),之前我們入在建工程是按照發(fā)票入賬的,有些供應商發(fā)票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,這個是不是也要入賬做長期待攤費用
我們去年租賃廠房,辦公樓宿舍及廠房內部進行裝修及環(huán)評地坪,之前我們記賬在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因為沒有施工方提供驗收單一直沒有轉固定資產(chǎn),現(xiàn)在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費用,去年11月已經(jīng)生產(chǎn),之前我們入在建工程是按照發(fā)票入賬的,有些供應商發(fā)票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,我10月份把在建工程全部轉入長期待攤費用,那么這個待攤費用10月份進行分攤開始3年嗎
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),從去年七八月開始投產(chǎn),一直到現(xiàn)在看板中間自己沒有算過賬,都是我給他提供的利潤表和資產(chǎn)負債表 ?當月購進的配件,發(fā)生的全部電費工資,日常費用都直接進了利潤表 ?唯一的就是原材料是倉庫提供當月車間領用的材料入成本, ?現(xiàn)在老板說我給他說的利潤不對,說的也很難聽,他現(xiàn)在讓我重新計算,收入也是銷貨總收入,用總收入減去總支出,加存庫計算利潤 ?因為開始投產(chǎn)企業(yè),期初是沒有庫存的,他的意思是收入減去支出加庫存(庫存年底減年初)就是利潤,這樣計算出來跟利潤表上的利潤會一樣嗎 ?預付出去的,貨物沒到也是庫存,他的意思那是用他賺的錢買的
通行費發(fā)票電子稅務局里如何下載打印,
管理費用應小于或者等于上月管理費用。要解釋這個指標,怎么簡潔明了的組織語言。 事情是這樣的,因為去年12月工資少計提了,今年1月直接在當月補計提了。審計調整為以前年度損益調整,今年1月補計提的要沖減出來,導致本月管理費用變負數(shù)了。這個
老師 請教下 余額表2221應交稅費與下面這種二級三級明細科目之間的關系是什么 2221的借方發(fā)生額等于哪些科目的合計 貸方又是等于哪些科目的合計 余額呢?
老師你好,個人所得稅綜合所得在自然人電子稅務局已經(jīng)繳稅申報了還可以在自然人電子稅務局更正申報嗎?更正的話也會繳稅但是是更正本月的申報
老師,合同簽訂日期在公司成立以前有風險嗎?
現(xiàn)在的新版電子稅務局納稅人開通電子稅局從哪里進呀
匯算清繳后,發(fā)現(xiàn)研發(fā)項目沒有備案,做了加計扣除,現(xiàn)在S局查了,還可以備案嗎?
企業(yè)為員工購買團體人身險保單,這個保險費計入什么會計科目,所得稅稅前能扣除嗎?
我的出口幣種是港幣,但是這里要我填美元的匯率,要怎么做
企業(yè)處置汽車怎么做賬務處理