匯算清繳后被查沒備案卻加計(jì)扣除, 可嘗試補(bǔ)辦備案 ,但要速行動(dòng): 趕緊向稅務(wù)提交備案申請(qǐng) %2B 留存資料(立項(xiàng)書、費(fèi)用輔助賬等 ); 備齊研發(fā)真實(shí)證據(jù)(計(jì)劃、成果、費(fèi)用分配 ),應(yīng)對(duì)稅務(wù)核查; 主動(dòng)溝通,說明非主觀故意,按要求補(bǔ)流程,降低補(bǔ)稅、滯納金風(fēng)險(xiǎn)。
老師,現(xiàn)在公司立項(xiàng)書還沒有做好,但已經(jīng)進(jìn)行研發(fā)實(shí)驗(yàn)了。還沒有去稅務(wù)備案?,F(xiàn)在發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用可以計(jì)入研發(fā)支出嗎?
委托研發(fā)合同和合作開發(fā)沒有在科技局備案,在高新年報(bào)中填寫了這兩個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,這樣可以嗎,去年的合同今年還能備案嗎
你好,我們有一臺(tái)研發(fā)設(shè)備2021年計(jì)提折舊了,當(dāng)年算了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除了,后來在2022年設(shè)備退回了,我們賬上調(diào)整了以前年度的研發(fā)費(fèi)用,現(xiàn)在需要更正2021年匯算清繳和2022年匯算清繳研發(fā)加加扣除涉及到的金額,就是會(huì)2021年要補(bǔ)稅和2022年要退稅,是不是要更正匯算
我公司2023年有研發(fā)費(fèi)40萬產(chǎn)生,入了管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)40萬元,可以在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳加計(jì)扣除嗎?要什么資料供稅局備查?
老師你好,這個(gè)個(gè)稅申報(bào)是這樣顯示上一期未按照6萬累計(jì)扣除費(fèi)用這個(gè)怎么報(bào)?
會(huì)計(jì)科目其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)收賬款
你好,老師,購買辦公用品上面產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)計(jì)哪個(gè)科目比較合適
5月份的工資6月4號(hào)發(fā)的,申報(bào)個(gè)稅暑期應(yīng)該是幾月
以前年度損益調(diào)整可以貸方負(fù)數(shù)嗎? 非最后結(jié)轉(zhuǎn)
老師!財(cái)務(wù)報(bào)表中未分配利潤和凈利潤不一樣,是怎么回事?可以嗎
在成本會(huì)計(jì)中,原材料在生產(chǎn)時(shí)一次全部投入,可以已知哪些內(nèi)容
老師,您好,新開的酒店,5月份沒有收入,直接什么都不用管,直接提交申報(bào)就行了嗎?在哪個(gè)地方查開票信息啊
老師好,管食堂的費(fèi)用,生產(chǎn)買件費(fèi)用,公司大多數(shù)費(fèi)用都是他墊付,6月份把2月份到5月份的全部報(bào)銷,總金額2萬多,每一項(xiàng)都不是很多。這個(gè)怎么做賬?能做管理費(fèi)用其他費(fèi)用嗎?
購買生產(chǎn)辦公桌單個(gè)沒有超過2000元,但加起來一次性購買了7個(gè) 金額9900元,單位規(guī)定了固定資產(chǎn)單位價(jià)值5000元以上才作為固定資產(chǎn) 。這個(gè)計(jì)入低值易耗品還是固定資產(chǎn)
補(bǔ)辦備案要去哪備案,科技局嗎?
同學(xué)你好 稅局補(bǔ)備案
備案要什么資料呀,哪個(gè)部門批準(zhǔn)?。?
就是稅局批準(zhǔn) 上面寫了,立項(xiàng)書輔助明細(xì)
不用科技局備案嗎?
科技局每年都申報(bào)的不是嗎
沒有弄過
那你們不用單獨(dú)申報(bào),留存資料備查就行
為什么有的研發(fā)企業(yè)每年有報(bào)科技報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表,有的企業(yè)不用報(bào),合理嗎?
因?yàn)槿思沂歉咝录夹g(shù)企業(yè)