老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
發(fā)現(xiàn)前年管理費(fèi)用多記了10000,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款。 今年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,可以直接調(diào)整成借應(yīng)付賬款,貸未分配利潤(rùn)-利潤(rùn)分配么。 前面利潤(rùn)是虧損的。 今年我申報(bào)匯算清繳時(shí),是不是在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增的「其他」欄填寫(xiě)10000就行了。不需要調(diào)整前年的匯算清繳表了吧
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,23年記錯(cuò)了一筆賬,分錄:借預(yù)付賬款2555,貸管理費(fèi)用2555。2024年調(diào)整了錯(cuò)誤,借:管理費(fèi)用2555 貸預(yù)付賬款2555。24年匯算清繳做完了,審計(jì)現(xiàn)在說(shuō)要調(diào)整24年匯算清繳,但是哦不明白為什么要調(diào)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,23年記錯(cuò)了一筆賬,分錄:借預(yù)付賬款2555,貸管理費(fèi)用2555。2024年調(diào)整了錯(cuò)誤,借:管理費(fèi)用2555 貸預(yù)付賬款2555。23年匯算清繳沒(méi)調(diào)減,24年匯算清繳沒(méi)調(diào)增,但審計(jì)說(shuō)需要更正24年匯算清繳調(diào)增,一調(diào)增可彌補(bǔ)虧損變少,25年1季度所得稅要補(bǔ)繳還要交滯納金,有辦法不更正24年匯算清繳沒(méi)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,23年記錯(cuò)了一筆賬,分錄:借預(yù)付賬款2555,貸管理費(fèi)用2555。2024年調(diào)整了錯(cuò)誤,借:管理費(fèi)用2555 貸預(yù)付賬款2555。23年匯算清繳沒(méi)調(diào)減,24年匯算清繳沒(méi)調(diào)增,正確處理辦法是什么樣的
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,23年記錯(cuò)了一筆賬,記的借預(yù)付賬款貸管理費(fèi)用1萬(wàn),匯算清繳沒(méi)有調(diào)減,24年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤寫(xiě)的分錄借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款1萬(wàn),24年沒(méi)調(diào)增,審計(jì)說(shuō)24匯算清繳要調(diào)增,23年不用管,那24年利潤(rùn)表我們不需要把管理費(fèi)用給減少1萬(wàn)不,審計(jì)說(shuō)利潤(rùn)表要調(diào)減我不明白,那不跟賬目不符了,我不明白
老師您好,請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)企業(yè)出口報(bào)關(guān)單境外收貨人公司名有差異是否會(huì)影響退稅和結(jié)匯
挖機(jī)工人一天的工資可以直接對(duì)公發(fā)放嗎
請(qǐng)問(wèn)一下,電子稅務(wù)局開(kāi)票系統(tǒng),特定業(yè)務(wù)開(kāi)票,比如公司的車(chē)需要賣(mài)掉,就在這里開(kāi)票嗎?車(chē)必須在公司名下嗎?才可以開(kāi)票嗎?
老師 我們送禮收到的專(zhuān)用發(fā)票,算視同銷(xiāo)售嗎,進(jìn)項(xiàng)稅額用不用轉(zhuǎn)出呢
小企業(yè)存貨盤(pán)盈盤(pán)虧會(huì)計(jì)科目分別是?
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要資產(chǎn)負(fù)債全科目表及科目解析
老師,我用的管家婆工貿(mào)版,這個(gè)系統(tǒng)沒(méi)有在產(chǎn)品分?jǐn)傎M(fèi)用,有模版可以計(jì)算在成品的人工分配嗎?
老師,以前年度科目做錯(cuò)了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,收入,做成庫(kù)存現(xiàn)金
根據(jù)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,前期差錯(cuò)采用未來(lái)適用法: 調(diào)整分錄影響:若2024年錯(cuò)寫(xiě)“借管理費(fèi)用”,會(huì)增加當(dāng)期管理費(fèi)用,需在2024年匯算清繳調(diào)增應(yīng)納稅所得額1萬(wàn)。 利潤(rùn)表處理:不調(diào)整2023年利潤(rùn)表,2024年利潤(rùn)表按實(shí)際調(diào)整后的管理費(fèi)用數(shù)據(jù)列報(bào)(即管理費(fèi)用增加1萬(wàn)),無(wú)需追溯更正前期報(bào)表。 核心結(jié)論:直接按2024年調(diào)整分錄影響的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)匯算清繳,調(diào)增應(yīng)納稅所得額,不調(diào)整2023年報(bào)表。
我還是不明白,是24年利潤(rùn)表管理費(fèi)用調(diào)減1萬(wàn),然后更正24年匯算清繳嗎
還是不更正利潤(rùn)表不調(diào)減,直接匯算清繳調(diào)增一萬(wàn)
更正利潤(rùn)表,調(diào)減利潤(rùn)表管理費(fèi)用,跟賬上的管理費(fèi)用不一樣了就,但是審計(jì)給我們出具的初版審計(jì)報(bào)告,利潤(rùn)表調(diào)減了
我們應(yīng)該怎么處理,直接調(diào)增匯算清繳,還是先更正利潤(rùn)表,調(diào)減管理費(fèi)用,再更正匯算清繳
同學(xué)你好 直接匯算清繳調(diào)增就可以
我們申報(bào)的利潤(rùn)表跟審計(jì)報(bào)告里利潤(rùn)表管理費(fèi)用不一致這個(gè)沒(méi)關(guān)系嗎
還是讓審計(jì)把利潤(rùn)表再改回來(lái)我們直接更正匯算清繳
審計(jì)說(shuō)都得改,但是我擔(dān)心的是,利潤(rùn)表管理費(fèi)用一改跟賬上的管理費(fèi)用不一致了
和審計(jì)協(xié)商一下吧
如果協(xié)商能成,25年是不是只需要更正1季度所得稅報(bào)表,利潤(rùn)表也不用更正了,因?yàn)楦齾R算清繳只影響虧損,虧損不在利潤(rùn)表里體現(xiàn)
是的 如果非讓你更正那你得更正了哦
即便審計(jì)非得讓更正24年利潤(rùn)表,25年現(xiàn)在也只需要更正1季度所得稅申報(bào)表,不需要更正1季度利潤(rùn)表吧
還有24年利潤(rùn)表調(diào)減管理費(fèi)用,跟賬上管理費(fèi)用不一致這個(gè)真的沒(méi)關(guān)系嗎,我沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)怕直接問(wèn)審計(jì)丟人唉
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)一季度的不用更正
24年利潤(rùn)表減少管理費(fèi)用,那根賬上管理費(fèi)不一致,這個(gè)沒(méi)關(guān)系嗎
你更正就可以了,要一致
還有問(wèn)題就是,協(xié)商成了就是①只調(diào)增24年匯算清繳?②更正25年1季度所得稅報(bào)表,協(xié)商不成就是①更正24年利潤(rùn)表年報(bào),調(diào)減1萬(wàn)管理費(fèi)用?②24年匯算清繳更正?③25年1季度所得稅更正。沒(méi)有遺漏的不
24年已經(jīng)結(jié)賬了,如果更正24年利潤(rùn)表調(diào)減管理費(fèi)用,那就勢(shì)必跟賬上管理費(fèi)用不一致
嗯,這個(gè)沒(méi)有遺漏的
直接匯算清繳納稅調(diào)增就可以的對(duì)嗎,不需要該利潤(rùn)表
嗯,直接調(diào)整就可以
調(diào)整后如果和利潤(rùn)表不一樣了就要改利潤(rùn)表
納稅調(diào)增,會(huì)有什么情況跟利潤(rùn)表不一樣呢?
管理費(fèi)用也沒(méi)動(dòng),只納稅調(diào)增沒(méi)什么影響數(shù)據(jù)的地方呀,只需要更正25年1季度所得稅申報(bào)表就行啊
應(yīng)交稅費(fèi)不一樣哦
我們調(diào)增好后24年也交不到所得稅,那就是沒(méi)什么影響對(duì)嗎老師
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣