是的,也可以做成本票的
老師 我們有家供應(yīng)商(小規(guī)模納稅人) 貨款我們總計(jì)給付了128000 但只讓稅務(wù)局開了10000的專票 剩下的28000我們是否可以讓供應(yīng)商給我們開成普票?
老師,我們公司是一般納稅人,供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商開3%的普票給我們,我們只能用來(lái)做費(fèi)用票是嗎?
老師,我們是小規(guī)模,我們進(jìn)貨,供應(yīng)商給我們開了13%專票,我們可以做成本嗎?可以還是要給供應(yīng)商退回去讓給我們開普票?供應(yīng)商是一般納稅人,他們開普票是不是也只能開13%的呢?
假如我是小規(guī)模納稅人,但是我銷售的是汽車,那么供應(yīng)商是一般納稅人納稅人,那么供應(yīng)商要給我開 13 個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,對(duì)吧???
老師,我廠是小規(guī)模納稅人進(jìn)供應(yīng)商的件,供應(yīng)商給開專票可以收嗎?
員工繳納個(gè)稅的個(gè)人所得稅扣繳端代扣代繳在哪里進(jìn)入?員工自己操作還是辦稅人員操作
老師,幫忙分析一下,本月收入只比上月少5萬(wàn),利潤(rùn)確比上月少10萬(wàn),有部分原因是費(fèi)用比上月多2萬(wàn),主要是入庫(kù)數(shù)量比上月少,結(jié)轉(zhuǎn)完成本后,庫(kù)存比上月減少了15萬(wàn),料工費(fèi),銷管財(cái),都核對(duì)沒有問(wèn)題,那么導(dǎo)致利潤(rùn)下降的原因也有庫(kù)存減少的因素吧。
以前年度其他會(huì)計(jì)做的賬,沒有做購(gòu)買的車輛入固定資產(chǎn),這個(gè)是掛靠公司名下的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓出去了,開來(lái)發(fā)票我怎么做賬?
老師好,穩(wěn)崗補(bǔ)貼需交哪些稅?
個(gè)稅申報(bào)問(wèn)題,電腦故障臨時(shí)換一臺(tái)電腦申報(bào)個(gè)稅,人員名單都在舊電腦里,怎么能夠獲取呢?
老師,公司員工個(gè)人所得稅繳納后,是員工自己向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送個(gè)人所得稅申報(bào)表還是辦稅人員報(bào)送個(gè)人所得稅申報(bào)表?
老師你好,我們公司是建筑勞務(wù)公司,2023年的工程完工,但還有發(fā)票沒開,稅務(wù)局讓我們把未開的發(fā)票確認(rèn)收入,這是必須要做的嗎?
老師,我3月份進(jìn)項(xiàng)稅額沒勾選成功手動(dòng)填的申報(bào)表繳了稅。后期又改成進(jìn)項(xiàng)稅額0,導(dǎo)致欠稅。4月份全部勾選進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)產(chǎn)生留底抵欠稅16萬(wàn),還補(bǔ)繳了3月份的稅和滯納金。相當(dāng)于4月份沒有繳稅,現(xiàn)在5月份的申報(bào)表提示我期初未繳稅額25欄和30欄有出入。我有點(diǎn)看不懂,這個(gè)都是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,期初未繳稅額和期末未繳稅額是從哪里來(lái)的
裝訂時(shí),科目余額表是在最上面還是在最下面
有金銀首飾的,個(gè)體戶在做稅務(wù)登記時(shí),是不是不能選擇定額核定啦
好的老師。老師如果我這個(gè)月開了整整30萬(wàn)的普票出去,小規(guī)模,那我要交3000增值稅嗎
若正好是30萬(wàn),不用交增值稅