可以貸記營業(yè)外收入
老師您好 我剛接手了別人的賬,有點(diǎn)不明白的地方希望您幫我解決下。我的前任會(huì)計(jì)在收到發(fā)票進(jìn)賬的時(shí)候做的是借 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 然后在月底的時(shí)候做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 我不太會(huì)用應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目 麻煩老師給我解釋下,還有他這個(gè)分錄對(duì)嗎?另外 實(shí)際情況是進(jìn)賬大于銷項(xiàng) 不用交稅 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?謝謝
老師,在嗎,想咨詢個(gè)問題 我本月交納增值稅,賬務(wù)處理是借應(yīng)交稅金-增值稅-已交稅費(fèi),貸記銀行存款科目 那這個(gè)以交稅金我應(yīng)該怎么看待呢。? 以交稅金在借方,我本月認(rèn)證的也在借方 他們有什么關(guān)系嗎?
請(qǐng)問老師: 已單獨(dú)確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅的購進(jìn)貨物發(fā)生非正常損失,應(yīng)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”科目。這句話對(duì)嗎? 老師,我不懂的地方在于,解析里說,存貨發(fā)生非正常損失,進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。 那么,非正常損失,應(yīng)該包括自然災(zāi)害和人為兩種。 自然災(zāi)害的非正常損失呢?是可以抵扣 不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)嗎?
老師,微信認(rèn)證賬戶,銀行轉(zhuǎn)了0.83,后來又退回來了0.83,這個(gè)可以不做賬么,如果做賬做到什么科目呢
老師早上好,請(qǐng)問以前老會(huì)計(jì)記賬時(shí)購進(jìn)原材料時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是 借:原材料 長期待攤費(fèi)用—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 而我接手后做的分錄是 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證稅額 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表平衡,就是長期待攤費(fèi)用科目借方一直有余額,這種情況怎么處理啊?
你好,怎樣才能開美元發(fā)票?
老師,礦山開采業(yè),運(yùn)輸車隊(duì)經(jīng)過村莊,路面損壞的地方,公司經(jīng)常找人過來修補(bǔ),但沒有發(fā)票,請(qǐng)問該如何入賬呢?
老師,小規(guī)模納稅人認(rèn)定與資產(chǎn)有關(guān)嗎
請(qǐng)問老師,甲公司購買房屋、辦公使用,房屋價(jià)款100萬,發(fā)票只收到60萬。請(qǐng)問甲公司分錄:借 固定資產(chǎn) 100萬 貸 銀行存款100萬。對(duì)的吧 然后,假如殘值率0,辦公用房2折舊20年、每年折舊5萬,再用5萬??60%(有票)=3萬。認(rèn)可稅前扣除,5-3=2萬納稅調(diào)增對(duì)嗎?這樣處理完整嗎?對(duì)嗎?
老師您好,我公司收到的政府給的黨建經(jīng)費(fèi)入什么科目合適
老師您好!怎么沒給我回復(fù)呢?
政府補(bǔ)貼需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎
上個(gè)月供電公司發(fā)票開錯(cuò)了,那我這個(gè)月做紅沖發(fā)票這張憑證時(shí)直接紅字沖銷上個(gè)月憑證嗎? 借:進(jìn)項(xiàng)稅:21000(負(fù)數(shù)) 那月底結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交増值稅的憑證怎么做? 是把紅沖的進(jìn)項(xiàng)直接與其它進(jìn)項(xiàng)相抵后做分錄嗎? 平時(shí)我是:借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交増值稅_銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅~進(jìn)項(xiàng)稅 轉(zhuǎn)岀未交増值稅 那這個(gè)紅沖發(fā)票是怎么做?(是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)岀嗎?還是怎樣?)我看系統(tǒng)申報(bào)時(shí)是自動(dòng)轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)岀了?
國家電器補(bǔ)貼怎么做賬,例:一臺(tái)冰箱5000元,國補(bǔ)20%,顧客只支付4000元,開具發(fā)票5000元
老師好,請(qǐng)問員工3月17入職,5月才交當(dāng)月社保,個(gè)稅增員的入職時(shí)間填多少合適,現(xiàn)在已經(jīng)是6月初了
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