你好,跨月了,不能這樣了。

老師您好,公司月末購入一批機械直接售出,售貨發(fā)票已開,直接做收入,但進(jìn)貨發(fā)票還沒有取得,在次月開具,數(shù)量,金額知道,請問本月末可以直接做庫存,轉(zhuǎn)成本嗎?等次月的發(fā)票到后直接把發(fā)票付在憑證后面嗎?(進(jìn)貨發(fā)票時間和做賬時間不在同一個月可以嗎?發(fā)票跨越,)
老師,我問一下,現(xiàn)在我們要開發(fā)票出去,庫存商品的發(fā)票我們還沒有收到,對方也還沒有開出來,我們開出去的庫存商品型號在當(dāng)月做收入下庫存就沒得對應(yīng)的庫存商品下賬,這樣開出去是不合理的,又沒辦法,老板要收款
老師,是不是哪個月開票出去,就相應(yīng)的把成本的分錄做到這個月,而不是根據(jù)發(fā)票什么時候開進(jìn)來的時間,我們是零庫存,不存在庫存商品,直接就進(jìn)來翻包下就拉走了的
老師好,我想請問一下我們公司行業(yè)特殊,比如做1月的賬,我們收到的成本票和我們開出去的票大部分都沒有收款和付款,但是我做帳就直接按照是哪個月開的票直接做收入和成本可以嗎?比如我1月給客戶開票,但是客戶沒有付款,但是因為1月開票了,我直接做成收入,然后1月收到了成本票但是我們還沒給對方付款,我直接按開票數(shù)做成本,這樣可以嗎?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,去年十一月份采購進(jìn)庫一物品并于當(dāng)月賣出去,但進(jìn)庫的做了庫存,銷售出直接做收入,沒有沖庫存,相當(dāng)于有收入沒有成本,現(xiàn)在要調(diào)整,用什么科目呢?
如果購買的是固定資產(chǎn),可對方無法開固定資產(chǎn)的發(fā)票,只能開臺頭名稱是材料的發(fā)票,但是我司不是一個制造業(yè)的企業(yè),材料款的發(fā)票無法入賬,怎么辦才會合理法把這張材料款發(fā)票沖掉
比如開20萬的票,主要以人工為主,平時會有點管理費用,如果沒具體工資條,我要做多少工資合適,有沒有大概比率
對方已經(jīng)開了發(fā)票,但是對方賬戶凍結(jié),要求打到三方協(xié)議的賬戶行不行?
老師圈二投資性房地產(chǎn)-成本怎么是9萬不是8萬?還有其他綜合收益15000的計算沒看懂?
個體公戶轉(zhuǎn)私戶的錢用寫備注嗎?寫備注如果是工資后面要備注憑證嗎?
老師,公司里控股100%企業(yè)是不是并不代表是出資人
1.很多報銷沒有發(fā)票,只有付款截圖怎么處理,在稅務(wù)上怎么處理 2.請了很多專家來咨詢,專家自己不愿意開票,每次開會5-6個專家,金額平均每人1000左右,在稅務(wù)上怎么處理處理
開通美金賬戶的前提條件是需要準(zhǔn)備什么材料?
老師,實踐合同和諾成合同如何理解的呢?
普通合伙人將自己的出資物出資需要經(jīng)過合伙人一致同意嗎,如果擅自出質(zhì)呢
意思是還要做庫存唄,不做庫存稅收查到會怎樣,我們沒有進(jìn)銷存,我都是直接做成本收入
你好,是的,是要做庫存的。
查到了讓你補賬或者罰款。
一直以來都那么做了,沒有進(jìn)銷存的情況先有什么好的建議嗎老師,老板的賬太亂,我就想著這樣不清不楚的更好
你好,操作這樣是簡單,但是稅務(wù)局查起來就比較麻煩。
我們沒有進(jìn)銷存,這樣做了幾年了,老師有什么好的改進(jìn)建議嗎
你好,其實這個也沒有什么好辦法,就是你以后有進(jìn)銷存就要登記好。要有進(jìn)銷存的報表和數(shù)據(jù)
我找不到好的辦法,我就收到票就做成本,開出去就做收入,哎,太難了老師
你好,那就先繼續(xù)按之前的吧
老師一班公司有兩套賬的,進(jìn)銷存系統(tǒng)怎么做好
你好,各做各的呀! 每一套賬內(nèi)部有什么進(jìn)銷存的業(yè)務(wù)就做他對應(yīng)的進(jìn)銷存就好了。