那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅正常抵扣就行,以后付款不影響現(xiàn)在抵扣
甲公司為增值稅一般納稅人,2019 年 5 月 23 日購(gòu)入一批生產(chǎn)用原材料,取得 貨物增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為200萬(wàn)元,增值稅稅額為32萬(wàn)元,由銷貨方代墊保險(xiǎn)費(fèi) 3 萬(wàn)元,以支票支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi) 2 萬(wàn)元,增值稅稅額為 0.2 萬(wàn)元。 材料已驗(yàn)收入庫(kù),但貨款及墊付款項(xiàng)尚未支付。同時(shí),合同中規(guī)定了現(xiàn)金折扣條件為:2/10, 1/20,N/30。甲公司于2019年6月1日付款,則甲公司應(yīng)付賬款的入賬金額為( )萬(wàn)元。 A 237 B 235 C 230.3 D 237.2
老師,要求在帳上體現(xiàn)每個(gè)月預(yù)付的稅款,實(shí)際扣除后,剩下的累積下個(gè)月計(jì)算出的稅款問(wèn)對(duì)方公司先支付過(guò)來(lái)。這個(gè)怎么體現(xiàn)?舉例:對(duì)方公司欠我們貨款還沒(méi)付,先支付了10萬(wàn)給我們繳納稅款,實(shí)際我們交了6萬(wàn),下個(gè)月還需要交20萬(wàn),問(wèn)對(duì)方打款14萬(wàn),這些和對(duì)方欠我們的貨款如何在賬上分開(kāi)體現(xiàn)。請(qǐng)老師告知具體會(huì)計(jì)處理
老師好!個(gè)稅申報(bào)10萬(wàn),計(jì)提10萬(wàn),資金回款緩慢導(dǎo)致每月工資發(fā)放延遲拖后,導(dǎo)致實(shí)際發(fā)放7萬(wàn),2023年已補(bǔ)發(fā)2萬(wàn),合計(jì)9萬(wàn),還有一萬(wàn)未支付!那么企業(yè)所得稅職工薪酬表那里賬載金額填10萬(wàn)實(shí)際發(fā)生額9萬(wàn)稅收金額9萬(wàn),就意味著調(diào)增一萬(wàn)是嗎?那2023年6月以后支付剩余的這一萬(wàn)是算入2023年的費(fèi)用里嗎?
老師,固定資產(chǎn)清理余額在借方并且有75480.07,這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么平?我們固定資產(chǎn)18.6萬(wàn)買的,銷售了10萬(wàn),沒(méi)有給對(duì)方開(kāi)增值稅發(fā)票,我們可以留底,我們賠付了7.54萬(wàn),應(yīng)該怎么做賬?
出口到香港貨物,貨車陸運(yùn)方式,使用廂式貨車,沒(méi)有集裝箱,那報(bào)關(guān)單上還需要填寫集裝箱號(hào)嗎
老師您好,就是股東打進(jìn)的投資款實(shí)繳部分已經(jīng)完成,多打了又備注了投資款。原則上多出部分要做到資本公積。但是實(shí)際是借款。如果做成借款需要提供什么資料支撐
老師,業(yè)務(wù)員報(bào)銷去年的高速通行費(fèi)發(fā)票,能用嗎
老師,咨詢下亞馬遜萬(wàn)里匯賬戶能提現(xiàn)到對(duì)公賬戶做收入嗎?還是要通過(guò)香港賬戶提現(xiàn)再轉(zhuǎn)回公司對(duì)公賬戶。
老師,用公司名下的車,到外地盤點(diǎn)(因?yàn)楦鷮?duì)方合作,倉(cāng)庫(kù)在外地),報(bào)銷的用車補(bǔ)助,可以記到銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)嗎?
老師,我們賬上有很多待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。我們3月開(kāi)了一張發(fā)票。稅額是9815.93元。,但是4月我抵扣的時(shí)候。沒(méi)有剛好的數(shù)據(jù)。我抵扣的數(shù)據(jù)是9972.09元。這樣的話。就會(huì)留底156.16元。。我4月做賬吧待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額里面金額是9815.93還是9972.09???
求資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表excel模板
老師,支付銀行貸款利息,有發(fā)票,分錄怎么寫
老師企業(yè)自己可以給外單位開(kāi)電費(fèi)發(fā)票嗎,都是養(yǎng)殖戶共用一個(gè)電表
貿(mào)易公司,有幾種品名長(zhǎng)期虧本銷售的稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?
老師可以把具體分錄寫下嗎,有點(diǎn)不明白
借:庫(kù)存商品 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款20 ? ? ?應(yīng)付賬款10
老師稅務(wù)局上收到很多發(fā)票,實(shí)際未付款,這些發(fā)票怎么記賬
可以不管嗎,還是怎么記
真實(shí)的交易就做賬,虛開(kāi)的發(fā)票不做賬
實(shí)際業(yè)務(wù)收到發(fā)票欠人家款,我都掛往來(lái)嗎?
是的,就是那樣處理的