你好,這個要看稅務(wù)局如何認定,大體上其實風(fēng)險沒有很大。因為你還是交了。
老師,您好,我一個同事負責(zé)開票的,我負責(zé)做賬的,現(xiàn)在我在做9月份的賬,剛才他把所有9月份開的票給我做附件,其中有一個發(fā)票他金額9月份當(dāng)時開錯了,然后當(dāng)時就開了一張銷項負數(shù)發(fā)票,這兩張票我可以不做賬吧,稅收申報也不需要做什么吧?
我公司是一般納稅人,21年3月份買的車,5月份壞了,已計提兩月折舊,經(jīng)協(xié)商后可以全額換一臺新車,但當(dāng)時沒有辦理退貨,而是我司重新開了一張銷售發(fā)票出去,等22年1月新車到了,對方又開了一張發(fā)票過來,目前的問題是,當(dāng)時5月份退車的時候沒有做固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出,到現(xiàn)在還在計提折舊,現(xiàn)在1月份要調(diào)整,這個會計分錄要怎么做比較好呢?
老師,好,我們是一般納稅人,我們21年到22年銷售的東西,一直沒開票,我申報的時候,填的未開票收入。這一月份,客戶讓開發(fā)票類,我現(xiàn)在要是把他們以前的發(fā)票開出來了,2月份申報一月份稅的什么?21年和22年的開票數(shù),到時候,怎么填
老師您好,我們是銷售螃蟹的一般納稅人,我們的上游公司是農(nóng)村合作社在10月31日前未申請自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,在11月6日到稅務(wù)局備案成功,然后把10月份開給我司的電子免稅普票全部紅沖,11月6日重新開具帶有自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的電子免稅普票,在報10月份增值稅的時候,沒有進行發(fā)票勾選 ,直接用手工填寫上去,10月份增值稅申報成功,問題是現(xiàn)在11月份發(fā)票勾選里未勾選里還有我已報稅的,如果在12月份申報稅的時候怎么操作
老師,老板一個門店之前都是作為個體戶一般納稅人在報稅。準備這個月注銷個體戶。4月份注冊的新公司,一直是0申報沒有發(fā)什么經(jīng)濟業(yè)務(wù),9月至11月份收了幾張普票。準備以后用注冊的公司做賬報稅,想問4-11月份是不是還要補賬。之前的會計一直沒做過賬
老師晚上好!我想請教一下,我公司是節(jié)能服務(wù)公司,采購的是A,B,C三種貨物,銷售的時候給客戶開票的是A貨物,但是方案里A貨物的附屬配件有BC,那我下庫存直接把ABC都下庫存了有問題嗎
老師,試用期干了五天后來不干了,需要支付工資嗎,沒有簽署合同啥的
你好,老師,關(guān)于賣了個電站給別人,別人重新注冊了一個新營業(yè)執(zhí)照,我還需要去稅局處理什么業(yè)務(wù)?是買賣合同稅嗎
老師,我們公司租的辦公室,發(fā)票怎么開成公司的
老師,法人變更了,去開戶行需要準備哪些材料呢?
老師,這個自然人開票開居間費20萬,按個稅年納稅所得額那個稅率表,個稅好像交九千左右?
老師,我將3月即征即退銷售額合并到一般項目銷售額,銷項稅額也合并,進項稅額也合并,第30欄有個本期繳納上期應(yīng)納稅額有數(shù)據(jù),且第30欄匯總到27欄,這個數(shù)據(jù)我在更改報表的時候需要更改嗎?
老師,代扣代繳社保掛其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收
和面機塑料壓片稅收分類編碼怎么選
旅游行業(yè),差額開票,做賬的時候還是按全額確認收入和稅額,開票是按差額開票,那一個月下來賬本里不含稅金額和稅額跟開票系統(tǒng)金額不一樣,怎么解決
好在是本年度,還不存在著企業(yè)所得稅滯后繳納的問題,影響所得額,老師,是這樣理解嗎?
你好,是的,就是這樣理解。
但又跟銀行流水對不起來了
你好,這個不會的,你什么時候申報,就什么扣稅。
老師,不好意思,我沒有表達完整。 我的意思是說收入,因為這個企業(yè)做了國補,客人的錢都是要通過銀行收進來的
你好,這個沒關(guān)系,你可以借應(yīng)收賬款-國補,銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
謝謝老師
你好,不用客氣的了。