你好,你們的股權(quán)怎么來的,之前投入了多少錢?就是多少原值。 你們發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?股權(quán)轉(zhuǎn)讓?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓的股權(quán)原值怎么填
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓填寫《個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息表》中股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額、股權(quán)原值怎么填?
老師,股權(quán)原值:公司是認(rèn)繳的,是不是可以填0 相關(guān)合理稅費:是不是轉(zhuǎn)讓金額500*印花稅萬分之五 轉(zhuǎn)讓時企業(yè)賬面凈資產(chǎn)金額:是不是填所有者權(quán)益金額
您好老師我想問一下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股權(quán)原值我怎么填
老師好,配偶之間將公司股權(quán)0轉(zhuǎn)讓,受讓方有組織和自然人兩個選項,是選擇“自然人”嗎?還有將股權(quán)100%轉(zhuǎn)讓,那么股權(quán)份額應(yīng)該怎么填?是填100嗎?還有相關(guān)合理稅費0元?
老師,企業(yè)微信的認(rèn)證技術(shù)專票 以及采買藍大褂作為宣傳費用的進項稅額能抵扣嗎
請問,月底,我要交的稅額在哪里看?
老師,我公司上月銷售黃沙100萬,但進項只有四十萬,能抵扣其他材料的進項嗎
法人,也是部分股權(quán)的股東,能一起變更嗎?變更法人和變更股權(quán)是一樣嗎?
本期申報有個建筑服務(wù)預(yù)申報增值稅,預(yù)交申報后之后,體現(xiàn)在本期增值稅申報表上哪個地方,本月可以抵減稅金嗎
老師,您好,請問下我們4月有留抵的增值稅11萬多,這個月申報后還有7萬多的留抵,不知道是不是因為有享受附加費的減半征收的原因,現(xiàn)在稅款是-103元,這樣申報不會引起稅務(wù)關(guān)注吧?業(yè)務(wù)這些都是實實際際的。
老師,我們公司是一般納稅人,主要是做工程建設(shè)類的,然后現(xiàn)在有一臺自用汽車想賣掉,能開普通發(fā)票嗎,稅率是多少呢?
一般納稅人,銷項稅額負(fù)數(shù),進項稅額0 ,可以申請退稅嗎
沖減以前年度主營業(yè)務(wù)成本,如何做賬,進項稅已經(jīng)抵扣
股東為實繳,賬面凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù),現(xiàn)在進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那么股權(quán)原值是不是0?
老師,注冊資本是2000萬,A股東占股1%,實繳為0.現(xiàn)在A股東轉(zhuǎn)股給B股東,現(xiàn)在未分配利潤是6萬。
你好,這個轉(zhuǎn)讓價格是多少。
660元可以吧
你好,可以的。你原值就按600填入就行
如果660轉(zhuǎn)讓,原值應(yīng)該填660吧,600?
你好,你的轉(zhuǎn)讓價是660,原值是600,明白嗎?
想知道原值600咋來的,怎么計算出來的
你好,未分配利潤是6萬,然后它占1%。
明白了老師,我大約寫是未分配利潤實際是66000 。所以我660轉(zhuǎn)讓,股權(quán)原值也是660這樣填可以嗎?
你好,可以的,可以這樣。
老師相關(guān)合理稅費怎么填,這個再回答下唄。660*20%嗎?填入這個數(shù)嗎?系統(tǒng)沒有自動出數(shù)。
你好,不是,這個就是印花稅之類的。估計你這個都沒有。直接填0就好 。
不是萬分之五嗎?大約0.33哈哈。老師660*0.2這100多塊錢在哪里交呢。哪里顯示啊
你好,因為低于1元是免了。
這個是要申報個稅