你好,你這個(gè)收入的話,問題不大。
老師你好,我咨詢一下,我們是工廠里面的食堂,以前都是跟工廠進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算,現(xiàn)在工廠需要我們提供發(fā)票,像這種情況,我們需要注冊(cè)個(gè)體戶,還是注冊(cè)公司?每個(gè)月開票額大概在十多萬左右,我們是沒辦法核算具體的費(fèi)用的,因?yàn)槲覀冑I菜都是去菜市場,菜市場的收據(jù)可以充費(fèi)用嗎?如果可以的話,標(biāo)準(zhǔn)大概在多少合住以內(nèi)可以
老板個(gè)人支付的費(fèi)用,每個(gè)月大概十萬左右,但沒辦法開票,錢是老板自己個(gè)人賬戶打過去的,該怎么把這筆錢還給他?之前一直是銀行直接做借款打過去,后期用發(fā)票來抵,但這家公司的賬在代賬公司那邊,才知道他們所有對(duì)私的轉(zhuǎn)賬都不做賬,費(fèi)用都用現(xiàn)金做的,這樣的話每個(gè)月的這十萬左右該怎么打給老板呢?合伙企業(yè),他們每個(gè)月要清算一次開支,而且公司沒有額外的收入,所以這個(gè)錢只能通過公賬轉(zhuǎn)出去。如果還是跟之前一樣做借款的話,因?yàn)榇鷰す舅麄冑~面上不會(huì)體現(xiàn)這筆款,如果長期下去會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我這邊是培訓(xùn)機(jī)構(gòu),我們這邊是一次收費(fèi)分幾年培訓(xùn),那這樣如果我們一個(gè)月有幾十個(gè)收費(fèi),然后先做預(yù)收款。以后在以后幾年分期確認(rèn)收入的話,一年內(nèi)那么多業(yè)務(wù)其不是會(huì)漏掉有的沒有確認(rèn)收入的時(shí)候。請(qǐng)問老師有什么好辦法
老師,我們是物業(yè)公司,我們商鋪這有個(gè)酒店一年物業(yè)費(fèi)6萬左右,結(jié)果今年他們酒店做了隔離點(diǎn),他們要跟政府結(jié)算費(fèi)用的話我們水電費(fèi)發(fā)票都是統(tǒng)一的,他們說不行,結(jié)果就需要把水電費(fèi)的費(fèi)用都要算到物業(yè)費(fèi)里面讓我們給他開發(fā)票,他這直接就導(dǎo)致物業(yè)費(fèi)一下就超出了好幾萬左右,最后他說他報(bào)了以后的話在讓我沖紅,這樣可以嗎
我們單位是酒店,在前兩年籌備期間購買的盤碗等物品,單價(jià)較低,但累計(jì)金額有五六十萬,我做了攤銷,在營業(yè)期間零星采購的碗筷等物品我記到了銷售費(fèi)用-物料消耗科目,現(xiàn)在我單位又采購了一批餐具,金額沒有達(dá)到固定資產(chǎn),但總金額有10萬元,如果一次性做到物料消耗的話當(dāng)期費(fèi)用太高,可以做攤銷嗎?如果不可以的話應(yīng)該怎么做呢?
老師,企業(yè)微信的認(rèn)證技術(shù)專票 以及采買藍(lán)大褂作為宣傳費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎
請(qǐng)問,月底,我要交的稅額在哪里看?
老師,我公司上月銷售黃沙100萬,但進(jìn)項(xiàng)只有四十萬,能抵扣其他材料的進(jìn)項(xiàng)嗎
法人,也是部分股權(quán)的股東,能一起變更嗎?變更法人和變更股權(quán)是一樣嗎?
本期申報(bào)有個(gè)建筑服務(wù)預(yù)申報(bào)增值稅,預(yù)交申報(bào)后之后,體現(xiàn)在本期增值稅申報(bào)表上哪個(gè)地方,本月可以抵減稅金嗎
老師,您好,請(qǐng)問下我們4月有留抵的增值稅11萬多,這個(gè)月申報(bào)后還有7萬多的留抵,不知道是不是因?yàn)橛邢硎芨郊淤M(fèi)的減半征收的原因,現(xiàn)在稅款是-103元,這樣申報(bào)不會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注吧?業(yè)務(wù)這些都是實(shí)實(shí)際際的。
老師,我們公司是一般納稅人,主要是做工程建設(shè)類的,然后現(xiàn)在有一臺(tái)自用汽車想賣掉,能開普通發(fā)票嗎,稅率是多少呢?
一般納稅人,銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額0 ,可以申請(qǐng)退稅嗎
沖減以前年度主營業(yè)務(wù)成本,如何做賬,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣
股東為實(shí)繳,賬面凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù),現(xiàn)在進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那么股權(quán)原值是不是0?