小企準則補計提匯算所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅 補稅???????????? 借:應交稅費-所得稅 ????? 貸:銀行存款
老師,您好,去年年終匯算清繳補了企業(yè)所得稅,請問怎么做分錄?小企業(yè)會計準則的
你好!執(zhí)行小企業(yè)會計準則,匯算清繳2021年企業(yè)所得稅,退稅會計分錄怎么寫
提問,22年匯算清繳后,會計分錄怎么寫, 22年多計提所得稅金額8145.26 22年預提費用30萬, 匯算清繳本期應繳稅94833.07 分錄該怎么編寫
老師您好,請問所得稅匯算清繳費用減少了,怎么做會計分錄
老師好,請問收到企業(yè)所得稅匯算清繳退稅的會計分錄怎么寫
老師,企業(yè)微信的認證技術專票 以及采買藍大褂作為宣傳費用的進項稅額能抵扣嗎
請問,月底,我要交的稅額在哪里看?
老師,我公司上月銷售黃沙100萬,但進項只有四十萬,能抵扣其他材料的進項嗎
法人,也是部分股權的股東,能一起變更嗎?變更法人和變更股權是一樣嗎?
本期申報有個建筑服務預申報增值稅,預交申報后之后,體現(xiàn)在本期增值稅申報表上哪個地方,本月可以抵減稅金嗎
老師,您好,請問下我們4月有留抵的增值稅11萬多,這個月申報后還有7萬多的留抵,不知道是不是因為有享受附加費的減半征收的原因,現(xiàn)在稅款是-103元,這樣申報不會引起稅務關注吧?業(yè)務這些都是實實際際的。
老師,我們公司是一般納稅人,主要是做工程建設類的,然后現(xiàn)在有一臺自用汽車想賣掉,能開普通發(fā)票嗎,稅率是多少呢?
一般納稅人,銷項稅額負數(shù),進項稅額0 ,可以申請退稅嗎
沖減以前年度主營業(yè)務成本,如何做賬,進項稅已經(jīng)抵扣
股東為實繳,賬面凈資產(chǎn)為負數(shù),現(xiàn)在進行股權轉(zhuǎn)讓,那么股權原值是不是0?
計提,借:所得稅費用,貸:應交稅費~應交所得稅? 支付時? ? 借:應交稅費~應交所得稅 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
不可以的,那個不能計入今年的所得稅費用
那我有2024的有一部分,2023年的也繳納了一部分,2023年的呢也是你說的一樣的會計分錄嗎?
是的,都是一樣的做調(diào)整分錄
好的,請問下印花稅我們公司沒有合同,如何去算呢?
按購入和銷售貨物的不含稅金額合計
那就是直接用主營業(yè)務收入乘以萬分之三嗎?
買賣合同印花稅:一般是以購入商品(原材料,庫存商品,工程物資,固定資產(chǎn)(不含房地產(chǎn))和銷售商品的不含稅收入合計. 跟個體戶或者自然人的買賣合同除外,不交印花稅
好的,一般是按月還是按季繳納?
一般是按季度申報的