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打印出來了完稅證明了 106715.76包括:增值稅(其他未列明制造業(yè))100662.22元,地方教育費附加1006.75元,教育費附加1510.13元,城建稅3523.63元,增值稅(租賃服務)13.03元,有農(nóng)行繳款流水,老師這個分錄如何做賬?用計提一筆分錄,繳款一筆分錄,還是咋做了?

2025-06-09 13:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-06-09 13:37

一、計提附加稅(根據(jù)完稅證明金額) 借:稅金及附加       6040.51 貸:應交稅費 - 城建稅    3523.63    應交稅費 - 教育費附加  1510.13    應交稅費 - 地方教育附加 1006.75 二、繳納稅費 1. 增值稅 借:應交稅費 - 未交增值稅  100662.22    應交稅費 - 應交增值稅     13.03 貸:銀行存款 - 農(nóng)行    100675.25 2. 附加稅 借:應交稅費 - 城建稅    3523.63    應交稅費 - 教育費附加  1510.13    應交稅費 - 地方教育附加 1006.75 貸:銀行存款 - 農(nóng)行     6040.51

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快賬用戶1800 追問 2025-06-09 13:45

這計提分錄是在4月份就已經(jīng)做好的是吧?因為我5月末剛接,也不知道他做沒做計提的分錄,這個怎么查呀?

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齊紅老師 解答 2025-06-09 13:46

同學你好 去查詢分錄就可以

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快賬用戶1800 追問 2025-06-09 13:49

13:03那個,也是應交稅費-未交增值稅,吧?

13:03那個,也是應交稅費-未交增值稅,吧?
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齊紅老師 解答 2025-06-09 13:49

同學你好 對的 是未交

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快賬用戶1800 追問 2025-06-09 13:54

4月份他沒有計提,老師你再看一下,他都是交多少就做多少,這么做也行嗎?不用計提嗎?

4月份他沒有計提,老師你再看一下,他都是交多少就做多少,這么做也行嗎?不用計提嗎?
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齊紅老師 解答 2025-06-09 13:57

增值稅要計提的 然后月底結轉

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快賬用戶1800 追問 2025-06-09 13:59

我只看到他4月結轉的分錄,沒看到4月計提的分錄,那這個我該怎么補呢?還是我直接按照你給的分錄直接做在5月份

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齊紅老師 解答 2025-06-09 14:00

做收入的時候沒有貸應交稅費應交增值稅嗎

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快賬用戶1800 追問 2025-06-09 14:09

老師你說的我沒懂,最后一句

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齊紅老師 解答 2025-06-09 14:13

你看看收入的分錄有做增值稅嗎

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快賬用戶1800 追問 2025-06-09 14:14

4月他做收入的時候有主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入,嗯,貸方有的是做了應交稅費—應交增值稅銷項稅額

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齊紅老師 解答 2025-06-09 14:19

如果收入都做了貸應交稅費應交增值稅那就沒問題

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一、計提附加稅(根據(jù)完稅證明金額) 借:稅金及附加       6040.51 貸:應交稅費 - 城建稅    3523.63    應交稅費 - 教育費附加  1510.13    應交稅費 - 地方教育附加 1006.75 二、繳納稅費 1. 增值稅 借:應交稅費 - 未交增值稅  100662.22    應交稅費 - 應交增值稅     13.03 貸:銀行存款 - 農(nóng)行    100675.25 2. 附加稅 借:應交稅費 - 城建稅    3523.63    應交稅費 - 教育費附加  1510.13    應交稅費 - 地方教育附加 1006.75 貸:銀行存款 - 農(nóng)行     6040.51
2025-06-09
你好,同學,分錄沒有問題。如果產(chǎn)品已銷售,轉出的進項稅額需要計入主營業(yè)務成本。
2024-07-27
借銀行存款, 貸應交稅費、城建稅、地方教育教育附加。 借應交稅費、城建稅、地方教育教育附加,但 貸利潤分配未分配利潤。這個不影響今年的利潤。匯算清繳的時候,這筆納稅調增。 上面的都是正數(shù),沒有負數(shù)。
2025-03-06
借銀行存款貸應交稅費附加稅, 借應交稅費附加稅貸利潤分配,未分配利潤 匯算清繳,納稅調增。
2025-03-06
你好,學員稍等一下
2022-10-31
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