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公司要注銷賬上有12年的發(fā)票沒回來的預(yù)付款怎么辦,用沖平嗎

2025-06-09 13:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-09 13:28

你好,是的。是需要沖平了。

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快賬用戶2407 追問 2025-06-09 13:33

那老師我應(yīng)該做損失嗎。

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齊紅老師 解答 2025-06-09 13:33

你好,你如果只是為了注銷,可以當(dāng)現(xiàn)金收回。

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快賬用戶2407 追問 2025-06-09 13:34

那現(xiàn)金多了怎么辦,

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齊紅老師 解答 2025-06-09 13:34

你好,你如果想完全一致,就入營業(yè)外支出

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快賬用戶2407 追問 2025-06-09 13:35

還有就是我增值稅有留底,是以前整稅控盤留下的這個(gè)該怎么辦

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齊紅老師 解答 2025-06-09 13:35

你好,這個(gè)你可以轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用。

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快賬用戶2407 追問 2025-06-09 13:36

我的意思是注銷賬上可以有錢嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-09 13:36

你好,可以的。這個(gè)不影響注銷。

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快賬用戶2407 追問 2025-06-09 13:36

怎么做留底的分錄

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齊紅老師 解答 2025-06-09 13:37

你好,借管理費(fèi)用,貸進(jìn)項(xiàng)稅。

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快賬用戶2407 追問 2025-06-09 13:39

這么做的意思是啥呀,還有老師我們還有長期待攤費(fèi)用房租錢沒攤銷完呢怎么做分錄

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快賬用戶2407 追問 2025-06-09 13:43

還有其他應(yīng)付款怎么辦

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齊紅老師 解答 2025-06-09 13:46

你好就是將進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到費(fèi)用里面去。 沒攤銷完,你要注銷的時(shí)候一次性攤銷。 其他應(yīng)付款你可以付錢給對方也可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外

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快賬用戶2407 追問 2025-06-09 13:57

一次性攤銷分錄借長期待攤貸管理費(fèi)用嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-09 13:57

你好,是借管理費(fèi)用,貸累計(jì)攤銷。

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快賬用戶2407 追問 2025-06-09 14:01

老師增值稅有留底可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-09 14:01

你好,操作是可以的。

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快賬用戶2407 追問 2025-06-09 14:49

老師我們其他應(yīng)付款200多萬呢,也沒有那么多的現(xiàn)金,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入交太多錢了怎么辦

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齊紅老師 解答 2025-06-09 14:50

你好,你們是什么業(yè)務(wù)形成的其他應(yīng)付款。

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你好,是的。是需要沖平了。
2025-06-09
您好,這個(gè)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
2024-09-11
你好同學(xué) 可以讓對方開具發(fā)票分割單。 哪果仍然不能取得,正常結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用,企業(yè)所得稅匯算時(shí)調(diào)增。
2024-12-22
同學(xué)你好 計(jì)入營業(yè)外支出
2022-08-18
學(xué)員你好,沒有發(fā)票沒辦法沖賬,需要做收入交稅
2022-08-18
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