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老師好:咨詢下,全年梳理,工資賬上多計提250,工資多支付了350,工資表中由員工承擔的公積金多扣了600,這種情況,針對全年調賬,調整分錄是?可以幫忙分析一下嗎?目前公積金當月計提、當月支付。工資與社保本月計提、下月支付。其他應收款-公積金本年余額應該是600

2025-06-09 12:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-06-09 12:38

工資多計提 250(假設小企業(yè)會計準則,影響當年損益 ) 借:應付職工薪酬 250 貸:管理費用 / 成本類科目 250 工資多支付 350(需收回員工 ) 借:其他應收款 - 員工 350 貸:應付職工薪酬 350 公積金多扣員工 600(退還員工 ) 借:應付職工薪酬 - 公積金 600 貸:其他應收款 - 公積金 600

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快賬用戶1398 追問 2025-06-09 13:22

老師 我思考了下 工資多付了350 其實是員工:支付工資里多扣了350的公積金,科目 其他應收款-公積金 ;工資表中由員工承擔的公積金多扣了600 其實是含上面350。總體來說,賬上計提、支付公積金正確。錯誤在于工資和工資中扣員工的公積金。這樣后面兩項 怎么調整?

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齊紅老師 解答 2025-06-09 13:23

沖減了多付的就可以

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快賬用戶1398 追問 2025-06-09 13:35

借:其他應收款-公積金 貸:應付職工薪酬-工資 這樣嗎?老師,還需要沖減工資嗎?因為如果不調整員工實發(fā)工資數(shù)和個稅,工資計提數(shù)肯定要變化。

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齊紅老師 解答 2025-06-09 13:37

要的 工資要沖減的

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你好!11月份工資表有嗎?發(fā)截圖看看,謝謝
2023-03-22
你好 ; 是的。分錄是這樣來做賬的 ; 你要看你 掛賬的科目 你是 1000元的話 你注意看下期初還有金額沒有 ;正常的話 你掛賬 是個人部分 社保是1000元; 個人公積金是 1687 當月繳納了個人公積金就平衡了; 你社保應該金額是1000元的其他應付款科目貸方的。 對核對你的銀行明細才行的
2021-08-18
財務會計 借,應付職工薪酬500萬 貸,應交稅費,個稅15 其他應收款60+40+20+2 零余額賬戶用款額度500-15-122 預算會計 借,事業(yè)支出500-15-122 貸,資金結存500-122-15
2022-05-25
財務會計 借,應付職工薪酬500萬 貸,應交稅費,個稅15 其他應收款60+40+20+2 零余額賬戶用款額度500-15-122 預算會計 借,事業(yè)支出500-15-122 貸,資金結存500-15-122
2022-05-25
財務會計 借,應付職工薪酬500萬 貸,應交稅費,個稅15 其他應收款60+40+20+2 零余額賬戶用款額度500-15-122 預算會計 借,事業(yè)支出500-15-122 貸,資金結存
2022-05-25
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