那個(gè)需要按財(cái)產(chǎn)租賃所得交個(gè)稅
你好老師 請(qǐng)問(wèn)租賃個(gè)人辦公室沒有發(fā)票可以入賬嗎?可以的話是不是只需要稅前扣除就行了,對(duì)公司有沒有什么其他影響?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司向個(gè)人租賃住宅性質(zhì)的房屋作為辦公室,去稅務(wù)局代開發(fā)票,稅點(diǎn)是按照住宅性質(zhì)還是非住宅性質(zhì)繳納???
老師好!請(qǐng)教下:辦公室租的是個(gè)人的非住宅房,去備案的話每月租金應(yīng)該怎么寫?稅費(fèi)是我公司出
請(qǐng)問(wèn)我公司為一般納稅人,租了個(gè)人的住宅作為辦公場(chǎng)所,我公司為房東代扣代繳個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)我公司代扣代繳個(gè)人所得稅是選擇什么項(xiàng)目名稱呢?
老師你好,我們是小規(guī)模公司,租了一個(gè)商住兩用的辦公室,用公司賬戶付款給房東,房東是個(gè)人,不可能給開發(fā)票,怎么記賬,對(duì)公司有影響嗎?
老師您好,公司換電腦了,個(gè)稅申報(bào)需要從新采集增加人員名單信息嘛?
你好老師,我是一家自產(chǎn)自銷的賣雞蛋工廠,我賣雞蛋是雙免,請(qǐng)問(wèn)我賣的雞糞是免稅項(xiàng)目么
老師您好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票需要繳納多少稅?
老師,幫我看一下,前面兩張是我年度匯算清繳申報(bào)數(shù)據(jù),稅務(wù)局給我發(fā)過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù),說(shuō)我資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)是1元,讓我說(shuō)明咋回事?可是我的申報(bào)數(shù)據(jù)里面根本就沒有填寫過(guò)1元,請(qǐng)老師幫我看一下
進(jìn)貨進(jìn)別人的,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和我的報(bào)關(guān)單數(shù)量沒有一對(duì)一對(duì)上,可以嗎。怎么申報(bào)
老師 我新接手一個(gè)公司 帳很亂 我從19年開始按銀行流水做 第二筆有一筆別的公司轉(zhuǎn)250萬(wàn),當(dāng)天又給另外一個(gè)公司轉(zhuǎn)249.2萬(wàn),沒有票 這筆帳怎樣做啊 麻煩您了
如果前幾個(gè)月有發(fā)生銷售折讓,當(dāng)時(shí)沒有入賬,現(xiàn)在該怎么做呢?現(xiàn)在庫(kù)存的金額比原來(lái)發(fā)生的銷售折讓的金額還小
零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行會(huì)計(jì),一天學(xué)15小時(shí)理論和實(shí)操,多久能勝任一般會(huì)計(jì)工作?
股東以土地使用權(quán)入股的無(wú)形資產(chǎn)要攤銷?
私車公用,油補(bǔ),是在工資里邊嗎,還是可以單獨(dú)費(fèi)用報(bào)銷
怎么交 需要交增值稅嗎
出租商業(yè)用房的,房產(chǎn)稅12%減半,印花稅0.1%減半,個(gè)稅20%,增值稅5%(月租10萬(wàn)以下免交),城建稅,教育費(fèi)附加,城鎮(zhèn)土地使用稅(各地單位面積稅額不一) 應(yīng)交增值稅=租金收入/1.05* 0.05, 附加稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅*0.06 印花稅=租金收入/1.05*0.1%*50% 房產(chǎn)稅=租金收入/1.05* 12%*50% 城鎮(zhèn)土地使用稅=占地面積*單位稅額 個(gè)人所得稅=(租金收入-增值稅-附加稅費(fèi)-印花稅-房產(chǎn)稅-城鎮(zhèn)土地使用稅)*(1-20%)*20%