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老師,我們現(xiàn)在新接受一家賬,然后賬上有大量的應(yīng)收款,固定資產(chǎn),但實際的話公司這些錢都收回來了,然后固定資產(chǎn)沒有,賬務(wù)我要怎么處理

2025-06-09 12:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-09 12:15

同學(xué),你好 那就是清賬,調(diào)整賬務(wù) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)收賬款 固定資產(chǎn)

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快賬用戶2953 追問 2025-06-09 12:22

這樣不會有風(fēng)險嗎,因為固定資產(chǎn)有百來萬,應(yīng)收帳款七十多萬,應(yīng)付賬款也有幾十萬

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齊紅老師 解答 2025-06-09 12:22

同學(xué),你好 你現(xiàn)在是調(diào)賬,不調(diào)風(fēng)險更大

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快賬用戶2953 追問 2025-06-09 12:37

好的,就是調(diào)整之后看利潤分配是虧損該是盈利就可以了是嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-09 12:37

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶2953 追問 2025-06-09 13:43

那固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出的話是把凈值轉(zhuǎn)出對嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-09 13:45

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶2953 追問 2025-06-09 13:46

那那么多應(yīng)收款轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整利潤就有幾十萬了

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快賬用戶2953 追問 2025-06-09 13:47

然后今年五月支付了24年匯算清繳所得稅分錄是怎么寫

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齊紅老師 解答 2025-06-09 14:15

同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費

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同學(xué),你好 那就是清賬,調(diào)整賬務(wù) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)收賬款 固定資產(chǎn)
2025-06-09
同學(xué)你好 固定資產(chǎn)發(fā)票有嗎
2022-03-07
你好,學(xué)員,注銷的公司資產(chǎn),轉(zhuǎn)到重新注冊的公司嗎,學(xué)員
2022-03-08
直接做報廢固定資產(chǎn)處理。
2021-12-24
你這個本來就在賬上了沒法再做一遍
2020-05-21
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