當(dāng)月應(yīng)付賬款情況:看 “本期合計(jì)” ,借方是當(dāng)月支付數(shù),貸方是當(dāng)月新增數(shù),能了解當(dāng)月應(yīng)付賬款增減。 余額:看最后一行 “2025/4/30” 的 “余額 33,931.28(貸方)” ,代表截止 4 月 30 日,賬上還欠供應(yīng)商的錢,即當(dāng)前應(yīng)付未付的賬款總額 。 本年累計(jì):是年初到 4 月的應(yīng)付賬款累計(jì)發(fā)生額,體現(xiàn)年度內(nèi)應(yīng)付賬款整體變動(dòng)規(guī)模,用于統(tǒng)計(jì)分析一段時(shí)期的業(yè)務(wù)總量 。
老師,預(yù)算為負(fù)數(shù),實(shí)際完成也是負(fù)數(shù),怎么算完成率
老師,我單位有張去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常,稅務(wù)局要求去稅務(wù)大廳把這張發(fā)票補(bǔ)交了稅金和滯納金,怎么做賬?
怎么下載各類工作表,例如折舊表
餐飲公司買入的餐桌,玻璃轉(zhuǎn)盤怎么入賬
老師,公司要注銷,賬面上還有其他應(yīng)付款950萬,都是股東出資的,沒有做注冊(cè)資金實(shí)繳,未分配利潤(rùn)是-950,這個(gè)怎么處理啊
年度報(bào)表存檔。需要打印月度和季度報(bào)表不?
杭州個(gè)體戶注銷稅務(wù)怎么操作,查賬征收的
老師,我們賬上已經(jīng)有很多待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了。我這個(gè)月有員工出差?;疖嚻?。我要抵扣。但是這個(gè)月我不準(zhǔn)備填寫。那我做賬是借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額???貸方銀行存款。目前沒得收入。
出售固定資產(chǎn)的分錄模板給一套
老師,公司的車,但是開票的時(shí)候抬頭開成車牌了,這個(gè)通行費(fèi)發(fā)票可以報(bào)銷和企業(yè)所得稅稅前扣除嘛?