借:所得稅費用或未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
企業(yè)所得稅今年3月份重新申報,多交的企業(yè)所得稅什么時候退
今年年報交了企業(yè)所得怎么做賬
老師這個月退去年的企業(yè)所得稅的賬怎么做?去年交的時候是先計提,借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅,繳稅的時候借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
,老師,企業(yè)所得稅匯算時調(diào)曾的成本費用除了交企業(yè)所得稅外,還需要繳納個人所得稅嗎(如果注銷)
企業(yè)所得稅平時季報做的都是負數(shù),年匯算清繳的時候需要交稅怎么做賬呀?
我們是房地產(chǎn)企業(yè),年底要交一批房子,收入確認的要求和需要提前準備的資料有哪些?,收入確認的注意事項,涉及的稅種以及納稅義務(wù)產(chǎn)生的時間有相關(guān)資料解說嗎?另外,收入和成本分攤需要哪些底稿,土增清算的時點,如果年底交房確認收入是否需要進行土增清算,還是所有房子交付完畢,土增一起清算呢
收到重點人群補貼退稅款應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
老師,我們公司現(xiàn)在要做股東更名,就是把a股東換成b股東,a股東之前占股百分之59,請問,我們公司現(xiàn)在要怎樣繳稅,怎么計算要交的稅款?
老師,公司注銷我們其他應(yīng)付款200多萬呢,也沒有那么多的現(xiàn)金,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入交太多錢了怎么辦?都是跟總公司借的錢
6月份稅局已扣繳4月工資個稅,5月份發(fā)放工資時沒有扣掉個稅,直接發(fā)放了,分錄是:借:應(yīng)付職工薪酬 10000 貸:其他應(yīng)收款-社保 1260 銀行存款,8740,沒有從工資里扣掉的個稅還需要處理嗎
老師,供應(yīng)商收我們的運費系統(tǒng)應(yīng)該怎么做賬,發(fā)票怎么做賬
新建的廠房6層在23年已經(jīng)入固定資產(chǎn),后期發(fā)生的裝修費可以轉(zhuǎn)到長期待攤費用嗎?按月攤銷,攤銷幾年合理(金額150萬元) 你好,可以的。 這個企業(yè)可以按預(yù)計使用期限來攤銷。 還沒裝修完,后期慢慢開票付款 你好,你可以入長期待攤費用,完工后再攤銷 后期還得付款,目前在在建工程著呢,后期轉(zhuǎn)攤銷可以嗎,今年完事 你好,可以的。操作沒問題了。 一共得有200萬元裝修費用 你好,可以后期轉(zhuǎn)攤銷。 我們有時怕稅認定我們故意這部分不交房產(chǎn)稅呢,我跟稅務(wù)說了,房子都使用,了我們正常交房產(chǎn)稅了,后期裝修就應(yīng)給是長期待攤費用了,按月攤銷。 你好,是的,沒問題的了。 廠房建設(shè)已經(jīng)完事了,后期發(fā)生外網(wǎng)施工及管道更換,是不是可以不計入房產(chǎn)原值,那計入哪個科目比較好, 你好,這些以前是有管道的,現(xiàn)在只是更換是嗎
老師 轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額 是有留抵吧 還用再轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
貿(mào)易公司注冊在甲地,辦公室及辦公人員都在甲地,但是倉庫在乙地,發(fā)貨由乙地倉管把貨物發(fā)出,紙質(zhì)單據(jù)交給甲地的銷售人員,及財務(wù)人員做賬開票,這個情況屬于異地經(jīng)營嗎?
老師,您好,請問在金蝶賬無憂里面,如何調(diào)出報表年報表,謝謝
借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
所得稅費用或未分配利潤這兩個分別是在什么情況下用
小企業(yè)會計準則,用所得稅費用
那平時交的所得稅費用怎么做成。
借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
好的謝謝
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
我看去年的企業(yè)所得稅有的要過那個以前年度損益調(diào)整科目。我們直接走未分配利潤有什么影響?
以前年度損益調(diào)整,無余額,最后都要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤