轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額 是有留抵??赊D(zhuǎn)到未交增值稅
科目余額表里應(yīng)交增值稅貸方余額,未交增值稅借方有余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額那我咋計(jì)算出來留抵是多少呀
那我現(xiàn)在未交增值稅借方有余額代表留抵,然后應(yīng)交增值稅貸方有余額,我可以吧貸方余額轉(zhuǎn)到未交增值稅借方嗎
郭老師,現(xiàn)在問題是:未交增值稅的借方余額不是留抵嗎,或者轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方余額是留抵,可是賬上相反,用轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額
老師,我這個(gè)月這么寫分錄對(duì)嗎?轉(zhuǎn)出未交增值稅需要 轉(zhuǎn)到 未交增值稅吧?我之前還有留底,未交增值稅是借方余額,我這個(gè)月賬務(wù)這么處理對(duì)嗎?
有留底的情況下,未交增值稅借方余額。月末是否還需要將轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)到 未交增值稅里面呢?
請(qǐng)問下員工工資8000,社保個(gè)人部分由公司承擔(dān),那申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,社保個(gè)人部分可以稅前扣除嗎?
老師咨詢一下,我們?cè)诙兑羝脚_(tái)買商品原價(jià)100,平臺(tái)做活動(dòng)給了優(yōu)惠券10元,實(shí)際付款90元,那平臺(tái)開發(fā)票是90還是100啊
剛進(jìn)公司用什么財(cái)務(wù)軟件,公司多元化
公司電子稅務(wù)局上開電子發(fā)票開具金額的額度每月都會(huì)調(diào)整嗎
老師,企業(yè)微信的認(rèn)證技術(shù)專票 以及采買藍(lán)大褂作為宣傳費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎
老師,我更改了22年4月-8月的增值稅申報(bào)表,將即征即退數(shù)據(jù)合并到一般項(xiàng)目了,稅款沒發(fā)生變化,那9月到12月的本年累計(jì)數(shù)要自己逐月改還是系統(tǒng)可以自動(dòng)帶出來?不改會(huì)有什么后果?
老師,T3和金蝶區(qū)別大嗎?
章程里公司認(rèn)繳時(shí)間是12月,截止24.12.31實(shí)到賬各400萬,但印花稅沒有申報(bào),我這里是這樣填?
老師:請(qǐng)問,企業(yè)收入社保中心轉(zhuǎn)入的:失業(yè)退費(fèi) 這個(gè)要怎么入賬啊?
您好老師,我們律師事務(wù)所掛靠在一家大所,是總分所關(guān)系,每年只給總所交管理費(fèi),都是獨(dú)立法人單位。我單位派駐2人到總所上班,做的是我單位的業(yè)務(wù),工資社保由總所代為發(fā)放和繳納,半年和我們結(jié)算一次。墊付費(fèi)用總所應(yīng)該給我單位開發(fā)票嗎?不然我們憑什么做成本費(fèi)用呢?
也可以不轉(zhuǎn)是吧
是的,也可以不轉(zhuǎn)的