轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額 是有留抵??赊D(zhuǎn)到未交增值稅

科目余額表里應(yīng)交增值稅貸方余額,未交增值稅借方有余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額那我咋計(jì)算出來(lái)留抵是多少呀
那我現(xiàn)在未交增值稅借方有余額代表留抵,然后應(yīng)交增值稅貸方有余額,我可以吧貸方余額轉(zhuǎn)到未交增值稅借方嗎
郭老師,現(xiàn)在問(wèn)題是:未交增值稅的借方余額不是留抵嗎,或者轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方余額是留抵,可是賬上相反,用轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額
老師,我這個(gè)月這么寫(xiě)分錄對(duì)嗎?轉(zhuǎn)出未交增值稅需要 轉(zhuǎn)到 未交增值稅吧?我之前還有留底,未交增值稅是借方余額,我這個(gè)月賬務(wù)這么處理對(duì)嗎?
有留底的情況下,未交增值稅借方余額。月末是否還需要將轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)到 未交增值稅里面呢?
老師你好,公司一個(gè)人出了意外事故,公司名義和一個(gè)個(gè)人總共賠12萬(wàn),各自6萬(wàn),這個(gè)有三方協(xié)議,醫(yī)院的那些,收到錢(qián)寫(xiě)收條,收條需要和個(gè)人拍照不
老師,完稅證明和完稅分割單是一個(gè)東西嗎
老師你好,我們單位有18個(gè)勞務(wù)派遣,每個(gè)月工資、社保勞務(wù)公司開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,勞務(wù)公司給我開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票是實(shí)發(fā)工資+社保單位部分+個(gè)人部分對(duì)嗎,我的疑問(wèn)是個(gè)人部分應(yīng)該加嗎
個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅分錄怎么寫(xiě)
像4線城市的會(huì)計(jì),工資大概多少?
老師,請(qǐng)問(wèn)跨年的發(fā)票如何入賬呢
能夠指出你工作錯(cuò)誤的領(lǐng)導(dǎo),你覺(jué)得怎么樣?
小規(guī)模企業(yè)稅局通知補(bǔ)申報(bào)2015看收入所交的稅款怎樣入帳分錄怎樣做
我兼職的一家成品油公司,因?yàn)樽霾怀鑫;C,所以不能進(jìn)票面稅收分類是“柴油”的庫(kù)存商品,只能進(jìn)稅收分類是“燃料油”的庫(kù)存商品,但是現(xiàn)在市面上在流通的基本上是“柴油”類的成品油了,導(dǎo)致目前公司銷項(xiàng)基本沒(méi)有在出去,進(jìn)項(xiàng)也基本沒(méi)有在進(jìn)來(lái),庫(kù)存商品還有100多萬(wàn),按這庫(kù)存商品不含稅的0.13算,進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該還有158955.41元,但實(shí)際上我還有139882.66元(未抵扣)+36008.85(留抵)=175891.51元,175891.51-158955.41=16936.10元,進(jìn)項(xiàng)比庫(kù)存多16936.10元(導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多的原因是,前面一兩年購(gòu)進(jìn)一輛進(jìn)項(xiàng)稅額大概有七八萬(wàn)的汽車(chē),目前還沒(méi)消耗完)。
不超過(guò)500元的零星支出怎么入賬,無(wú)票


也可以不轉(zhuǎn)是吧
是的,也可以不轉(zhuǎn)的