還沒交稅不做分錄,交了稅再做
甘老師,下午好,在嗎?
我們單位查稅補(bǔ)稅17一18年度交納增值稅、附加稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅第怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師好,補(bǔ)交去年的房產(chǎn)稅和土地使用稅,及罰款。怎么做會(huì)計(jì)分錄?
沒有計(jì)提稅費(fèi),直接交了房產(chǎn)稅和土地使用稅怎么做分錄
城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師 我們公司是銷售產(chǎn)品的公司 找了個(gè)臨時(shí)工拆除設(shè)備,公戶給人家轉(zhuǎn)3000塊錢工資,真實(shí)的業(yè)務(wù),沒有發(fā)票,做成工資薪金所得 在自然人扣繳端按工資申報(bào)可以嗎?
收到應(yīng)付商戶延遲清算款,怎么做賬?
你好,老師,老板用個(gè)人卡買了車怎么做分錄,但是這個(gè)卡也還在公司戶用著
老師,公司員工個(gè)稅申報(bào)匯算,養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療保險(xiǎn),其他單位給交了,怎么扣除費(fèi)用,是所交單位給直接填報(bào)不能改了,還是自己再重新按規(guī)定個(gè)人承擔(dān)比例填報(bào)
老師,請(qǐng)問一下退稅一般需要些什么資料
員工不在A公司名下 在B公司名下,但是老板讓員工在A名下發(fā)工資,于是出了注意,A和B兩個(gè)公司簽到一個(gè)提成合同.請(qǐng)問對(duì)嗎?不合規(guī)的話,需要怎么操作?員工不想在A公司
老師你好,給客戶送的化妝品可以報(bào)銷嗎,如果做招待費(fèi)可不可以,需要對(duì)方提供什么
老師您好,我們公司現(xiàn)在代買其他公司12人的社保,這些個(gè)人承擔(dān)部分到時(shí)候會(huì)轉(zhuǎn)進(jìn)來,我現(xiàn)在想請(qǐng)教下就是我這些人是一個(gè)個(gè)掛其他應(yīng)收款,還是整體掛一筆其他應(yīng)收款老師,
您好,外貿(mào)出口企業(yè),辦理出口退稅,導(dǎo)入的四票信息,數(shù)據(jù)自檢出來的信息有三票提示存在錯(cuò)誤類疑點(diǎn),疑點(diǎn)對(duì)象為外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)賬明細(xì)申報(bào)表,疑點(diǎn)代碼A0215,疑點(diǎn)內(nèi)容,申報(bào)莫發(fā)票無電子信息,應(yīng)不予受理。但是我們的第一張發(fā)票都沒有問題。這和我們第一次退稅有關(guān)嗎?
老師!餐費(fèi)不管是管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用只要明細(xì)是招待費(fèi)匯算清繳時(shí)都要重算對(duì)嗎?
不用計(jì)提嗎?
正常的計(jì)提哈,現(xiàn)在說的是申報(bào)交稅環(huán)節(jié)的分錄
我表達(dá)錯(cuò)了,我是問怎么計(jì)提?
月末先計(jì)算 ? 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 ? 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; ? 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提增值稅的分錄 ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-房產(chǎn)稅,土地使用稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-房產(chǎn)稅,土地使用稅 貸:銀行存款