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老師像員工短途出差吃飯,沒票,只有付款記錄,寫個報銷單可以入稅務(wù)帳嗎,還是需要什么正測支持

2025-06-09 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-09 09:48

沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調(diào)增

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快賬用戶9657 追問 2025-06-09 09:49

那還不如不做,給自己添麻煩

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齊紅老師 解答 2025-06-09 09:50

從公戶報銷,就要做了

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沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調(diào)增
2025-06-09
同學(xué)你好 沒有發(fā)票直接計入差旅費補助
2022-07-20
同學(xué),您好,有個協(xié)議就可以,這樣操作沒有問題。
2020-08-10
同學(xué)你好 這個發(fā)票最后沒有嗎
2021-12-07
您好 1.公對公采購 ,有發(fā)票,我直接對公轉(zhuǎn)賬可以 需要填寫付款申請表 如果是經(jīng)理經(jīng)辦的采購,費用報銷單上的主管和經(jīng)辦人都填寫經(jīng)理的名字可以 2.小額采購,有發(fā)票,可以直接公轉(zhuǎn)私給經(jīng)辦人 填寫好相應(yīng)的費用報銷單。 3.1000元以下的零星開支,沒有發(fā)票,可以公轉(zhuǎn)私轉(zhuǎn)給經(jīng)辦人 需要填寫費用報銷單 4.出納領(lǐng)取備用金可以直接用單位結(jié)算卡去銀行取 需要填寫備用金申請單 5.現(xiàn)在現(xiàn)金支付太少,備用金取出來后,如果單位財務(wù)制度允許 可以存在出納的個人賬戶上使用 6.出納去購買的辦公用品,填寫費用報銷單時 經(jīng)辦人和出納的簽名處,都寫出納的姓名可以
2020-11-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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