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老師,請教一下,我電腦中病毒了,重新組裝了系統(tǒng),個(gè)稅申報(bào)有部分員工已經(jīng)離職了,需要在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面修改成非正常嗎 就是說1月份申報(bào)個(gè)稅的人數(shù)和這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的人數(shù)不一樣,這個(gè)月減少了一部分,但是我今天試了一下,人員信息采集里面已經(jīng)離職的人員不能寫成非正常 如果我只把在職人員錄入系統(tǒng),已經(jīng)離職的人員不錄入系統(tǒng),也不把離職人員修改成非正常,這樣有沒有什么影響
我們0申報(bào)的公司,員工在今年1月15號(hào)離職,個(gè)稅系統(tǒng)里就被修改成非雇員狀態(tài),并且在新入職單位里報(bào)送了該人員信息,那么現(xiàn)在0申報(bào)公司要給這個(gè)1月15號(hào)離職的員工發(fā)放20年的年終獎(jiǎng),是具體怎么操作?比如2月發(fā)放獎(jiǎng)金到員工卡上,是要在2月把已經(jīng)離職狀態(tài)的員工信息改成雇員狀態(tài)嗎?
個(gè)稅申報(bào),之前是代賬公司操作,現(xiàn)在接回公司處理,換了電腦操作后以往月份的申報(bào)記錄都沒有了。人員信息也都是空白的。問代賬要數(shù)據(jù)備份不給。然后這個(gè)月有員工離職了,需要把員工的狀態(tài)變?yōu)榉钦?。我是不是要先添加這個(gè)離職的員工信息,然后把她的信息修改為非正常?
您好,這個(gè)員工重新在職,但是個(gè)稅系統(tǒng)里的入職和離職時(shí)間沒有更改,出現(xiàn)了這個(gè)情況,我當(dāng)時(shí)也沒在意,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題。他從2022年11月到現(xiàn)在都是這個(gè)狀態(tài)下申報(bào)個(gè)稅的,我2023年3月更改了,他今年匯算清繳會(huì)退稅嗎
有個(gè)員工去年11月份離職的,今年2月份又入職了,去年做個(gè)稅申報(bào)這個(gè)人是做了離職的時(shí)間的,現(xiàn)在又入職了個(gè)稅申報(bào)那里是要怎么操作,任職日期改為2月份,提示系統(tǒng)已有該人員信息存在,之前有給他改成非正常的
茶農(nóng)開的免稅普通發(fā)票給一般納稅人13個(gè)點(diǎn),那一般納稅人可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅點(diǎn),可以抵扣多少
三資企業(yè)是什么意思?老師
EBIT=凈利潤+費(fèi)用化利息+所得稅,這是第三章。 到資本結(jié)構(gòu)那一章EBIT=Q(P-v)-F,你看這道題16年利息費(fèi)用加5萬元我第一反應(yīng)EBIT也要變動(dòng),但是不變。如果EBIT是用第一個(gè)公式得出來的,利息變動(dòng)EBIT也要變動(dòng)。如果用第二個(gè)公式得到EBIT則利息變動(dòng)不影響EBIT?對(duì)嗎
收到退稅,具體沒有寫,怎么做賬
老師,代扣個(gè)人的社保為什么計(jì)到其他應(yīng)付款的借方
老師,這倆題,為啥分子算法不一樣,我知道這個(gè)。留存收益資本成本的計(jì)算,他不用考慮這個(gè)籌資的費(fèi)用,但是他的這個(gè)分子為啥一個(gè)是直接填的是每股的這個(gè)就分子,一個(gè)是直接是每股,然后另一個(gè)是美股。鼓勵(lì)乘以一個(gè)增長呢。就是為什么第一個(gè)題它不去乘以它的一個(gè)增長率,而第二道題它去乘以它的一個(gè)增長率。在分子上。
老師,代扣個(gè)人的社保為什么計(jì)到其他應(yīng)付款的借方
老師,做自然人開票,開了居間費(fèi)20萬,要交哪些稅?分別要交多少金額的稅?
數(shù)電發(fā)票和增值稅發(fā)票怎么區(qū)分,取得的發(fā)票是否需要?dú)w檔,用的是什么格式歸檔
小規(guī)模納稅人總開具專票給客戶,會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局關(guān)注?
您好,改不了,要去稅務(wù)局把員工的信息下載過來。帶營業(yè)執(zhí)照、公章、法人身份證復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證去稅務(wù)大廳線下辦理:開通“扣繳端數(shù)據(jù)下載”權(quán)限,然后以財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的身份下載