您好,這個是前面多交了,產生了退稅
老師,公司延期申報預繳了增值稅,本期申報28欄填寫后,應補退稅額為負數(shù)。那附加稅是按0申報,應補退稅額為0,還是計稅依據(jù)為0,預繳欄次填寫預繳的附加稅,應補退稅額為負數(shù)?
老師 小規(guī)模稅務局代開專票,預繳了增值稅 申報增值稅的時候第24行 本期應補(退)稅額0.01元,需要繳納嗎
你好,老師,小規(guī)模公司填寫增值稅申報表時自動出來了本期預繳稅額,這個是怎么回事呢?
老師 是小規(guī)模公司 這是增值稅第一季度申報表,這里的 本期預繳稅額 是什么意思 我沒預繳呀
老師增值稅小規(guī)模納稅申報表上有本期預繳稅款,應補退稅是負數(shù),怎么做賬
對于以前年度計提的費用現(xiàn)在已支付但是無法取得發(fā)票怎么處理
老師,供貨合同還得蓋合同章嗎,我們個體工商戶沒有合同章,蓋法人個人章可以嗎
公司現(xiàn)在是小型微利企業(yè),但是今年3季度預計應納稅所得額超300萬,但是我們公司打算買車,買車匯算清繳填表一次性稅前扣除,第三季度預繳所得稅時,就正常預繳,不需要暫估成本費用什么的嗎
中級 機考的模擬系統(tǒng) 網址是多少怎么進去 怎么登錄
老師,后面那個手寫的是課上老師講的方法 這個答案看了看,沒有太看懂,能不能用這個做筆記?老師,課堂上的這個方式給我解答一下
500題有賣了嗎 怎么買呢
老師 我想問一下?lián)Q電腦的配件是屬于服務類嗎?
@郭老師,在線嗎,有問題
老師,銀行的客戶經理找我對賬,怎么對啊
老師,支付給工傷員工停工留薪期間的工資及住院補貼該怎么做分錄?
老師差額是51.78, 合計稅額是169.05,是怎么回事
這個合計169.05是要交的金額嗎?
合計稅額是169.05有附加和企稅吧,那個差額51.78是增值稅吧
老師麻煩您幫我看一下這兩個截圖
第一張是增值稅退稅的,第二張是你開票的,產生的稅費,你申報的時候,因為前面多交了,所以不用交了
差額為什么是51.78,不是169.05
因為系統(tǒng)開的是負數(shù),他也用加了,其實是要用減的,要把開負數(shù)的稅率減去的