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老師好,有一筆收入是人家先給我們打款,我做了預收,這個月我給他開票了,我應該怎么做分錄

2025-06-08 09:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-08 09:47

借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅-銷項稅

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快賬用戶1627 追問 2025-06-08 09:49

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-08 09:50

不客氣,祝你周末愉快!感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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你好,你們按什么來確認收入的?已經(jīng)完工了嗎?
2020-09-15
為何開發(fā)票給保險公司?
2021-09-02
你好!先開發(fā)票后收款,可暫記“應收賬款”或“預收賬款”。8月有銷項稅,但未確認收入,可先掛賬“應交稅費-待轉銷項稅額”。等實際收款時,再轉到“應交稅費-銷項稅額”。分錄大致如下: 借:應收賬款/預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 同時 借:應交稅費-待轉銷項稅額 貸:應交稅費-銷項稅額 記得每月末結轉“待轉銷項稅額”到“銷項稅額”。希望對你有幫助!
2024-09-02
你好,你以后還會開發(fā)票嗎?
2024-07-31
您好,借預付賬款貸銀行存款。如果是公司和你們簽訂合同,收到發(fā)票時。借在建工程貸預付賬款。 前面收預付賬款也是也做這個單位的預付。
2021-11-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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