商貿(mào)的不可以 要分別填寫202504和202505。
你好.19年12月份為一般納稅人,有出口業(yè)務(wù),可辦理出口退稅,2020年1月轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,2月份可以辦理12月份發(fā)生的出口退稅業(yè)務(wù)么
你好,請教一下,去年新開的外貿(mào)公司,出口了三個單證,但是今年1月份才開銷項票出來,出口退稅也沒有申報到,請問是不是今年4月份就需要把上一年出口的全部辦好退稅,下個月5月份就不能申報到了,是這樣嗎?
老師,新辦企業(yè)在4月有留抵稅額,出口備案是5月做的,首次出口也是5月份,那么4月留底的稅額可以退嗎
你好老師生產(chǎn)企業(yè)出口2月份,我的進項比較少,一共出口3筆,我配單退稅1筆可以嗎,剩余的留著3.4月在辦理退稅
您好,請問如果4月從生產(chǎn)型出口轉(zhuǎn)外貿(mào)型出口企業(yè),4月有外購貨物出口,還未辦理退稅變更手續(xù),那么后續(xù)4月的關(guān)單能申報退稅嗎
24年12月-25年1-4月,跟我們合作的勞務(wù)公司給我們開的發(fā)票項目名稱開成經(jīng)紀代理服務(wù)了,但是對方目前還沒有紅沖重開,等紅沖重開了,需要把賬簿里錯誤的發(fā)票扯掉把正確的附進去嗎
老師,請問餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費,餐廳營業(yè)日報表和會記賬務(wù)怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫的字的內(nèi)容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬重復(fù)錄了,匯算清繳時發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了,稅務(wù)老師說不調(diào)賬,只調(diào)表,那請問2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤又增加了,那等于會造成25年利潤高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車檢車費用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調(diào)成稅收金額,還是稅收調(diào)張載。比方說,張載100,稅收20,是調(diào)增還是調(diào)減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產(chǎn)品成本表要如何做?
一般納稅人工業(yè),車間使用的洗潔精,20大桶2163元用20多天;車間工人使用的膠皮手套,口罩, 出納做帳時入周轉(zhuǎn)材料嗎?
老師 我公司是小規(guī)模建筑公司 也有勞務(wù)資質(zhì) 現(xiàn)在有個勞務(wù)分包合同 甲方代發(fā)農(nóng)民工工資 工資是去年11/12月份的 25年1月份發(fā)放工資 我公司這個月開勞務(wù)發(fā)票給對方 金額189萬 代發(fā)工資也是189萬 這種情況有沒有風(fēng)險 個稅是我公司申報 也有什么風(fēng)險 這種做法妥不妥
一般納稅人增值稅申報只能專票抵扣嗎?開了普票的話,如何處理?增值稅申報普票金額是否需要填寫
嗯嗯,我們是外貿(mào)公司。所以是需要根據(jù)提單的日子來對嗎?這個所屬期,比如提單出具日期,4月份。我無論哪個時間申報,所屬期都是在4月對吧
報關(guān)單 當(dāng)年的是的
好的呢,謝謝。平臺上還有一個申報年月這個寫幾個月?申報年月寫的是現(xiàn)在的吧
對的是的,你六月份申報的話就填寫202506
好的呢,謝謝郭老師
不用客氣,周末愉快
嗯嗯,剛好在操作這個事情哈。稍后有不懂的再請教您
可以的 先申報試試吧
老師這里匯率還有疑問,要怎么處理好么,匯率管理有寫了的
你是選擇出口當(dāng)天的還是第一個工作日?