您好,不用,用減期間費(fèi)用的
老師您好 毛利潤是營業(yè)收入-營業(yè)成本?需要減費(fèi)用 稅金什么的嗎
毛利率要用收入減去成本嗎,還是不減去成本,直接收入減去折扣
老師好,毛利等于收入減產(chǎn)品成本,還減不減銷管財三個期間費(fèi)用呢
月度毛利潤怎么計算,是不是用收入減去銷售成本=毛利潤;用毛利潤減去期間費(fèi)用和稅金是凈利潤
老師,是不是任何行業(yè)都有毛利的呀?毛利是主營業(yè)務(wù)收入減去主營業(yè)務(wù)成本,那么,主營業(yè)務(wù)收入減去主營業(yè)務(wù)成本減去管理費(fèi)用減去財務(wù)費(fèi)用,這個叫什么?
老師,請問2024年12月份計提了獎金80萬,但是實(shí)際發(fā)放獎金40萬,還有40萬獎金從財務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時已經(jīng)把剩余的40萬獎金繳納了所得稅,就是財務(wù)賬上和報表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項目服務(wù)內(nèi)有會務(wù)報銷(包含場租、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問到的話,我說這是我們的市場推廣臨時人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會議,所產(chǎn)生的合理支出費(fèi)用進(jìn)行報銷。單據(jù)及會議照片,簽到表都是真實(shí)發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒有風(fēng)險
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補(bǔ)繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設(shè)計業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個項目需要投標(biāo),是對方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財務(wù)報表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計報告,老師這個出具審計報告,可以對2024年的財務(wù)報表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財務(wù)報表是吧,哪位老師懂請詳細(xì)講下,審計可以對2024年報表做修改嗎
會計科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項稅和待認(rèn)證進(jìn)項稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會退稅???
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務(wù)申報就是按照A公司的財務(wù)報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
老師 企業(yè)凈利潤在減去增值稅 是不是就是當(dāng)月盈利的金額了
利潤減去所得稅費(fèi)就是凈利潤了,這個增值稅是價外稅
但是老師 里面進(jìn)項也不全都是13個點(diǎn)的 有6 9 那這個 我開票出去13 進(jìn)來 6 9 那是不是也影響我最后的盈利 金額了
這個增值稅是價外稅,你賣給別人,不也把稅加上了嗎
我們開出去13個點(diǎn) 進(jìn)來有些只有6或者9 那不是中間有差幾個點(diǎn)的
但最終還是由消費(fèi)者承擔(dān)了,這個增值稅
打個比方 A產(chǎn)品不含稅價格100 要開票的需要加10個點(diǎn),開票出去是13個點(diǎn),也就是3個點(diǎn)損失 公司自己承擔(dān) 是這個意思 最終企業(yè)到手的價格低于100了
外賬算是不加上增值稅的,內(nèi)賬的話可以減掉
好的 謝謝老師
不客氣,很高興幫你