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老師,我3月份收到了4-6月費用發(fā)票,已經抵扣,借:進項稅1 貸:預估稅額1,4-6月照常計提費用,借:租金2,預估稅額1,貸:應付賬款3,4-6月款項一直未付,在5月對方將該票沖紅了,我現在要補交這筆增值稅,我該怎么做會計分錄啊,謝謝

2025-06-07 13:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-06-07 13:20

同學,你好 借:預估稅額 1 貸:銀行存款 1

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快賬用戶3020 追問 2025-06-07 13:23

老師 我現在5月份的賬要計提這筆費用增值稅

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齊紅老師 解答 2025-06-07 13:23

同學,你好 你不是4-6月份計提了??

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快賬用戶3020 追問 2025-06-07 13:26

我之前抵扣的時候,借:進項稅 1 貸預估稅額 1 ,,現在票紅沖了 要不要做,借:預估稅額1 貸進項稅1

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齊紅老師 解答 2025-06-07 13:27

同學,你好 收到紅字發(fā)票,要紅沖之前的進項的

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快賬用戶3020 追問 2025-06-07 13:29

上面這一筆我沖了后,然后我要計提5月這筆增值稅,6月份交,計提時 借:該怎么記,貸:未交增值稅1,

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齊紅老師 解答 2025-06-07 13:33

同學,你好 你收到紅字發(fā)票 借:費用? 負數 應交稅費-應交增值稅-進? 負數 貸:應付賬款? 負數 現在增值稅結轉 借:應交稅費-應交增值稅-進 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶3020 追問 2025-06-07 14:06

老師 我的費用是存在的

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齊紅老師 解答 2025-06-07 14:07

同學,你好 你收到紅字發(fā)票,費用也要沖的。上面是完整分錄。如果你不要沖,就把費用刪除

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快賬用戶3020 追問 2025-06-07 14:09

老師 第一步 按原分錄沖 借:預估稅額 借:進項(負數)可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-07 14:09

同學,你好 是可以的

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同學,你好 借:預估稅額 1 貸:銀行存款 1
2025-06-07
你好,對方將發(fā)票紅沖了,就把你之前做的兩筆分錄紅沖就是了?
2025-06-06
你好? ?你開紅字信息表出去 。 你做 :借庫存商品貸應交稅費-應交增值稅 -進項稅轉出? 然后收到紅字發(fā)票 :借庫存商品? ?負數 貸? 預付賬款負數? ??
2021-05-31
借預付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出
2022-06-29
對的,是的,是這么做。
2023-02-24
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