同學,你好 借:預估稅額 1 貸:銀行存款 1
6月份我收到一張專票,分錄是借:管理費用—辦公費100,借:應交稅費—進項稅額10 貸:其他應付款110, 7月付款分錄,借:其他應付款110,貸:銀行存款110 8月對方把原專票紅沖,又開了一張一樣金額的普通發(fā)票,8月我已把抵扣的10元在申報表上做進項轉出, 老師,請問我收到普通發(fā)票和紅字發(fā)票怎么做賬分錄
老師,我們是一般納稅人,4月份收到一張進項票已認證抵扣,5月份發(fā)現發(fā)票錯誤已沖紅未重開,請問一下,4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師,需要做進項稅額轉出的分錄?4月分錄:借:庫存商品應交增值稅~進項稅額貸:應付賬款5月分錄:借:庫存商品(紅字)應交增值稅~(進項稅額轉出)貸:應付賬款(紅字)可以這樣做嗎?還是不用做進項稅額轉出,直接按4月份的原分錄在5月份做一樣然后紅字就行嗎?
老師,您好!我們在去年12支付了今年1月和2月的房租,對方在去年12月給我們開了2張專票。我在12月做的分錄如下: 借:預付賬款 3000 貸:銀行存款 3000 借:長期待攤費用 2900 借: 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 100 貸:預付賬款 3000 而且這2張票我在12月還抵扣呢,請問以上分錄和在12月抵扣稅的操作是否正確?謝謝!金額我是隨便舉的例
老師,我3月份收到了4-6月費用發(fā)票,已經抵扣,借:進項稅1 貸:預估稅額1,4-6月照常計提費用,借:租金2,預估稅額1,貸:應付賬款3,4-6月款項一直未付,在5月對方將該票沖紅了,我該怎么做會計分錄啊,謝謝
老師,我3月份收到了4-6月費用發(fā)票,已經抵扣,借:進項稅1 貸:預估稅額1,4-6月照常計提費用,借:租金2,預估稅額1,貸:應付賬款3,4-6月款項一直未付,在5月對方將該票沖紅了,我現在要補交這筆增值稅,我該怎么做會計分錄啊,謝謝
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產生的個稅及房產稅的賬務處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產品成本明細賬,工資費用和制造費用最后一行,在產品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結轉材料金額為 143690.70,本期領材料金額為 642768.53,完工產品材料金額 599170.30,在產品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產品的分配率,或在產品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經營核準證延期,可以在政務網上提交么
已經申請統(tǒng)計確認的進項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
老師 我現在5月份的賬要計提這筆費用增值稅
同學,你好 你不是4-6月份計提了??
我之前抵扣的時候,借:進項稅 1 貸預估稅額 1 ,,現在票紅沖了 要不要做,借:預估稅額1 貸進項稅1
同學,你好 收到紅字發(fā)票,要紅沖之前的進項的
上面這一筆我沖了后,然后我要計提5月這筆增值稅,6月份交,計提時 借:該怎么記,貸:未交增值稅1,
同學,你好 你收到紅字發(fā)票 借:費用? 負數 應交稅費-應交增值稅-進? 負數 貸:應付賬款? 負數 現在增值稅結轉 借:應交稅費-應交增值稅-進 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
老師 我的費用是存在的
同學,你好 你收到紅字發(fā)票,費用也要沖的。上面是完整分錄。如果你不要沖,就把費用刪除
老師 第一步 按原分錄沖 借:預估稅額 借:進項(負數)可以嗎
同學,你好 是可以的