您好,這個是不能撤銷的
老師好我想請教一個問題,就是說如果法人股東從公司支付寶轉(zhuǎn)1萬到自己銀行卡,再用來存到公司對公賬號,這樣回單就會顯示有法人的名字,做賬掛其他應(yīng)付款,那是不是說這筆款以后要還回去呢公司
你好請問一下通過網(wǎng)銀公賬轉(zhuǎn)個人賬備注備用金可以嗎 當(dāng)時是自己付的錢 事后公賬轉(zhuǎn)個人賬備注備用金 有發(fā)票 后面看備用金的用法好像是去銀行取現(xiàn) 那么這樣直接用網(wǎng)銀公賬轉(zhuǎn)到個人賬備注備用金可以嗎
老師你好,我有一張銀行卡,不是工資卡,這張卡幫親戚轉(zhuǎn)過兩回賬,當(dāng)時不知道他這個是已工資形式打到我卡里的,現(xiàn)在我個稅申報發(fā)現(xiàn)這兩次的轉(zhuǎn)賬記在我個人的工資收入里面了,應(yīng)該也算在我個人所得稅申報總收入額度里面了,請問這種情況我應(yīng)該怎么處理,因為里面內(nèi)容也多了一個工作單位,這個對我以后會有影響嗎
老師有個問題咨詢一下就是年前我公司以法人的名義貸款150萬,當(dāng)時我是走的借銀行貸其他應(yīng)付,支付利息是走的是財務(wù)費(fèi)用,今天又貸了一筆款,這次銀行是這樣操作的,簽訂的個人借款合同,把錢轉(zhuǎn)到法人卡上,然后法人和個人簽訂了購銷合同,通過銀行直接轉(zhuǎn)到個人卡上,這個個人又轉(zhuǎn)到公司戶上了,我應(yīng)該怎么做賬?我問銀行,他說利息還是需要通過公戶轉(zhuǎn)到法人卡上然后銀行直接扣款
你好,老師,我工作企業(yè)就給一個員工開工資,月薪4000元,我昨天在付二月份工資款4000元的時候,由于對公銀行卡延遲了,所以我重復(fù)操作了一遍,昨天就付了兩筆4000元,一筆是用銀行的“企業(yè)財務(wù)室”開的,一筆是給這個員工以轉(zhuǎn)賬的形式開的,今天我又咨詢了銀行,本著以試驗的目的,又付了一筆4000元,就是一共多付了兩筆同樣的款,還有兩筆是走的銀行的“企業(yè)財務(wù)室”,就是代發(fā)工資那種,請問我怎么辦???用不用讓員工把錢退回來???是退4000還是退8000元?如果不退,涉及到個稅嗎?二月份的個稅我給他報完了,按4000元報的。同時怎么做賬???
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認(rèn)的進(jìn)項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對公司未分配利潤進(jìn)行分紅,具體分紅比例如何確定
甲公司的注冊會計師在對其2018年度財務(wù)報表進(jìn)行審計時,對以下交易或事項的會計處理提出質(zhì)疑: (1)因國家歸A產(chǎn)品實施限價政策,甲公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品市場售價為15萬元/件,根據(jù)國家相關(guān)政策,從2018年1月1日起,甲公司每銷售1件A產(chǎn)品,當(dāng)?shù)卣块T將給予補(bǔ)助10萬元。2018年度,甲公司共銷售A產(chǎn)品1120件,收到政府給予的補(bǔ)助13600萬元。A產(chǎn)品的成本為21萬元/件。 稅法規(guī)定,企業(yè)自國家取得的資金除作為出資外,應(yīng)計入取得當(dāng)期應(yīng)納稅所得額計算繳納企業(yè)所得稅,甲公司將上述政府給予的補(bǔ)助計入2018年度應(yīng)納稅所得額。計算并繳納企業(yè)所得稅。 對于上述交易或事項,甲公司正確分錄是什么?