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請問收到國外客戶的1筆貨款,一部分是貨款,一部分是我們墊付的貨代運費,這個要怎么分錄呢?
老師,一般納稅人 簽合同預付貨款時 借:預付貨款 貸:銀行存款 有一部分貨到,但沒發(fā)票,此時不記賬嗎? 等貨都發(fā)完,剩下貨款也都付了時,此時還沒發(fā)票也是這樣記分錄嗎?借:預付貨款 貸:銀行存款 最后當收到發(fā)票時 借:應付賬款 貸:預付貨款 這樣對嗎
采購一批商品,合同總價n萬元,分三次付完合同金額。付了首款1/n到貨一部分,另兩批商品分月付款分月到貨。請教老師,這個會計分錄該怎么做呢?
客戶總貨款是5820元,收了客戶3000元,發(fā)一部分貨給客戶,剩余部分等收到客戶尾款2820元后再全部發(fā)完,請問老師賬怎么做,會計分錄怎么做
客戶付了一筆款訂貨,我做的,借銀行存款 貸應收賬款?,F在貨沒那么多,退了一部分款,這個分錄怎么做?
老師這個題答案是不是錯了,題目應該就是錯誤的,解析我看是對的
老師這個題答案是不是錯了,題目應該就是錯誤的,解析我看是對的
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預繳哪些稅
老師,這個題我不明白是為什么錯
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設置收入和成本設置了分項目核算,應付賬款和應收就沒有分項目核算,沒有分項目核算,是不是其實收入,成本,應收和應付在軟件里面都可以分項目核算呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報銷款,外賬會計怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進項稅是什么意思?
老師,進項稅額轉出不是可以作為成本嗎?購進時取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進項稅額不能抵扣轉出做賬:借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 13萬 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 13萬 月底結轉成本做賬:借:主營業(yè)務成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點 本月基本生產車間制造費用計算出來的那個6萬,看不懂那個式子
老師,有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
您好,收到預付款時 借:銀行存款 50000 貸:應收賬款 50000 發(fā)貨并確認收入時(假設總價10 ,已收5 ) 借:應收賬款 50000 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項) 收尾款 借:銀行存款 50000 貸:應收賬款 50000
老師,能做預收賬款嗎?
您好,可以的,只用一個科目,預收就不用應收,這樣方便對賬
好的,老師
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!