同學(xué),你好 讓對(duì)方開具紅字確認(rèn)單,你確認(rèn),對(duì)方開具紅字發(fā)票
老師,有個(gè)問題咨詢,我們作為銷售方開票給客戶,客戶不收發(fā)票,所以我們這邊就沖紅了。并且已經(jīng)沖紅成功,現(xiàn)在客戶說發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,我這個(gè)該怎么處理呢?客戶的發(fā)票認(rèn)證話我這邊不需要他們申請(qǐng)我可以沖紅成功?
老師,我司是一般納稅人,11.28號(hào)客戶開給我們一張電子專票,今天12.1號(hào)跨月才發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,我司還未抵扣,但需要勾選在11月份抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,那如果今天讓客戶紅沖這張發(fā)票重新開的話,就變成了12月的發(fā)票了,那我司還能勾選抵扣在11月的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,我們收到一張發(fā)票,我已經(jīng)抵扣勾選,對(duì)方現(xiàn)在說開錯(cuò)了,要我填紅字申請(qǐng),我填完他們紅沖再開,那么老發(fā)票要寄回給開錯(cuò)方嗎
老師好,幾個(gè)月前分幾批銷售了10萬元的商品,開了發(fā)票,且客戶已經(jīng)抵扣了稅額,現(xiàn)在客戶要求退貨3萬元的商品,怎樣操作比較好,是紅沖一張大發(fā)票,再開一張小發(fā)票給他們,還是與客戶簽一個(gè)3萬的合同,客戶用原價(jià)把貨賣給我,并開一張發(fā)票給我好呢?謝謝。
老師好,上月銷售了10萬元的商品,均已開票且客戶已經(jīng)抵扣稅額,但是本月客戶要退貨5萬元,是紅沖10萬發(fā)票,再開一張5萬發(fā)票給客戶;還是與客戶簽一個(gè)5萬的合同,客戶用原價(jià)把貨賣給我,并開一張5萬的發(fā)票給我好呢?謝謝。
核定征收,進(jìn)項(xiàng)票怎么做賬
一般納稅人,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末如何賬務(wù)處理
你好,一般納稅人不開票不含稅7.5塊,售價(jià)11.5塊錢,買100pcs 開票進(jìn)價(jià)含稅9塊,含稅價(jià)11塊5。賣100pcs. 那么按不含稅7塊5進(jìn)價(jià)100pcs,這個(gè)算法到時(shí)候要交多少稅,怎么算呢?售價(jià)11塊5,賣100只。這個(gè)稅要怎么算?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知材料金額,求在產(chǎn)品分配率 上月材料余額+本月領(lǐng)料額-本月完工額=月末在產(chǎn)品額 在產(chǎn)品分配率=月末在產(chǎn)品額/本月完工額 老師這樣算對(duì)嗎?
新農(nóng)資公司手工賬賬本都有哪些?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開票已經(jīng)差額開票了,旅游費(fèi)用票做每筆費(fèi)用的時(shí)候還能銷項(xiàng)稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開票的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)開,做費(fèi)用的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)來抵稅額
稅務(wù)局打電話來說發(fā)票類目有問題,怎么解決?
請(qǐng)問公司申報(bào)個(gè)稅,申報(bào)重復(fù)了。多繳個(gè)稅,然后更正申報(bào)之后想退稅,需要去大廳才能退嗎?會(huì)不會(huì)被查賬,具體需要注意什么?流程很麻煩嗎?
合同負(fù)債和應(yīng)收賬款有什么區(qū)別 該怎么記賬?
某公司應(yīng)收貨款2600確認(rèn)無法收回已經(jīng)批準(zhǔn)核銷尚未轉(zhuǎn)的分錄怎么寫?老師?
我今天全量查詢顯示對(duì)方已沖紅
同學(xué),你好 你勾選確認(rèn)了嗎??你確認(rèn)一下。如果對(duì)方紅沖,你是無法勾選確認(rèn)的。如果你已經(jīng)勾選確認(rèn),沒有你的同意,對(duì)方無法紅沖
我3號(hào)已經(jīng)勾選抵扣,對(duì)方怎么會(huì)能開出紅字發(fā)票
同學(xué),你好 對(duì)的,開不出的
那這怎么辦?對(duì)方開出啦
同學(xué),你好 聯(lián)系當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局,告知這個(gè)情況