 
                            你好,你先看下20年做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的賬,然后去翻憑證。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,你好,請問我們是做工程項(xiàng)目的,找了一個公司,以人家名義和政府合作,現(xiàn)在要結(jié)算款項(xiàng),找的這個公司讓我們給他提供一份工資明細(xì),幾十萬的工資,用來抵扣稅款,問題是現(xiàn)在這個我們是只做一個工資表就可以嗎?還是需要提供哪些資料證明用工情況,具體的工資明細(xì)都提供啥給對方掛靠單位
老師你好,我們是一家汽車銷售公司,本月在電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)的時(shí)候,自動帶出來了需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額為56660.40元,其中廠家給我的折讓稅額為:18880.00元,剩余:37780.00,發(fā)票也沒有收到,應(yīng)該是也是廠家給我的發(fā)票有問題我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣的稅額,之前的會計(jì)他把廠家給我們開的折讓證明部分是把進(jìn)項(xiàng)稅額在借方做的負(fù)數(shù),請問我應(yīng)該怎么處理?我還是按照他的方法把折讓部分做在借方負(fù)數(shù)對嗎?把把稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)帶出的總進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分的差額在做一筆會計(jì)分錄: 借方:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出):37780.40 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額):37780.40 這樣處理還是應(yīng)該怎么做?
你好 老師 去年8月我們公司的一張發(fā)票 被地方稅務(wù)局通知是比對不通過 (讓提供各種數(shù)據(jù)及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 后來去問了當(dāng)時(shí)給我們開發(fā)票的公司 意思是當(dāng)時(shí)他開出去的發(fā)票 稅金沒交 說這幾天就去交 若是這個公司把稅金補(bǔ)交 稅務(wù)局還找我們嗎? 我還需要提供稅務(wù)局要的各種資料及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
我們公司售賣了固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)期末凈值還有:87499.61元,累計(jì)折舊:90798.21,我們公司買了60000元,60000元里面其中有6902.65元的銷項(xiàng)稅,這個固定資產(chǎn)買出去是虧的,我們應(yīng)該怎么做賬?有沒有老師可以寫一下明細(xì)一點(diǎn)的分錄出來,把金額也寫一下,這樣我好明白一些,謝謝了
老師,你好。我們是公交公司,乘客做公交車開具了數(shù)電發(fā)票。做賬的時(shí)候都需要把這些發(fā)票都打出來做憑證附件嗎?一個月有幾百張的發(fā)票?我可以從電子稅局導(dǎo)出開票的明細(xì)表來做憑證附件嗎?
 
                準(zhǔn)備開公司,營業(yè)執(zhí)照需要在開業(yè)前才能辦理,沒有營業(yè)執(zhí)照就開不了公戶,但是開業(yè)前期購買的設(shè)備,打款的時(shí)候就用不了公戶,所以開不了票,要怎么辦呢?這筆費(fèi)用如何記賬呢
我們國內(nèi)公司外包了一個國外律師(沒有來過國內(nèi))來幫我們核對國外合作的合同,每個月需要付給這個人一定的勞務(wù)報(bào)酬,那這種情況我代扣代繳個稅以后是不是就可以了?沒有發(fā)票可以稅前抵扣嗎?
您好,公司為個體戶,用發(fā)票開具的時(shí)候想把開票的銀行信息錄進(jìn)去,在哪里錄?綜合信息報(bào)告下面的是在存款賬戶報(bào)告,還是三方協(xié)議簽訂
業(yè)務(wù)招待費(fèi)太多,可以通過其他方式途徑報(bào)銷嗎?
公司自己做調(diào)和油的,公車加油500元,怎么做分錄呢
老師,我們公司有個分公司只是為了給公司員工交社保使用,現(xiàn)在是完稅證明是分公司的,但是錢是從總公司出的,這樣分公司的完稅證明可以放在總公司進(jìn)行報(bào)銷嗎
老師請問一下,比2024年7月-11月,稅務(wù)有調(diào)整高個社保,但是之前當(dāng)期的時(shí)候,是正常完成申報(bào)扣繳的,今年才發(fā)現(xiàn)確認(rèn)繳費(fèi)那里有需要補(bǔ)繳的,今年才扣繳,然后查了一下,感覺就是多交了一份養(yǎng)老保險(xiǎn)的,請問這部分應(yīng)該怎么入賬?是要重新補(bǔ)調(diào)整到 2024年7-8-9-10 對應(yīng)的這幾個月的社保費(fèi) 的分錄去嗎?
老師,我們企業(yè)做跨境電商的,原來業(yè)務(wù)都是代銷公司幫忙走賬退稅這些,現(xiàn)在稅務(wù)同步數(shù)據(jù),是否要自己公司進(jìn)行退稅,代銷公司走賬退稅這個方式是不是行不通了。那行不通了,我們現(xiàn)在想做正規(guī)化,讓工廠直接開票給我們公司,自己去退稅,今年第三季度的出口,代銷公司已經(jīng)幫我們走完賬,退完稅了,是否有必要自己公司再申報(bào)一次出口的銷售額
你們有計(jì)提壞賬的制度么?這句話什么意思?審計(jì)在問
老師好,報(bào)關(guān)單有一條是不退稅的,我怎么操作?怎么開出口發(fā)票,怎么報(bào)出口退稅


老師你好我20年賬里沒找到,并且這個數(shù)還挺大,幾十萬
你好,這個是你增值稅申報(bào)表里面有這個轉(zhuǎn)出? 這種如果憑證沒有記錄很難查的。最好是問下老板,看是不是之前被稅務(wù)局查,稅務(wù)局要求轉(zhuǎn)出的。
你好老師,市稅務(wù)局要求轉(zhuǎn)出的,但是申報(bào)信息里20年的我查不到了
你好,這個賬上如果沒有寫清楚確實(shí)沒辦法確定 只能問下當(dāng)時(shí)操作的人員看知道不知道了。