你好,你可以看下結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,有沒有結(jié)轉(zhuǎn)。 不過增值稅不影響利潤表。
1.老師我們是一般納稅人 采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,是不是每個月末必須這樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅才是最正確的?2.之前我看到有會計是這樣做的,正常的記銷項,進項,不結(jié)轉(zhuǎn),然后次月交增值稅的時候在做借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)最終賬也能平這樣可以嗎?謝謝
老師,22年度以前沒有結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅(小規(guī)模不用交),在23年6月做賬的時候結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤里,在24年報所得稅已經(jīng)含了這個結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅后還是虧損的,這樣可以嗎?還是需要在23年補交這部分所得稅的哦
老師,問三個問題:1、計提企業(yè)所得稅時是不是得把所有費用都結(jié)轉(zhuǎn)后得到的本年利潤來計算。2、年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時是結(jié)轉(zhuǎn)全年的,還是12月份的?還是兩個都得結(jié)轉(zhuǎn),如果每月一結(jié)轉(zhuǎn)是不是只結(jié)轉(zhuǎn)12月份的就可以了。3、結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤前應(yīng)該有個結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用,為什么會用12月的本年利潤減去第四季度的所得稅費用呢?這不是不對應(yīng)嗎?希望老師可以給解答一下,謝謝。
老師,進項稅和進項稅轉(zhuǎn)出,這兩個說的都是針對進項稅,但是名字不一樣,進項稅轉(zhuǎn)出后最終結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅的貸方,未交增值稅通過銀行存款繳納后,相當(dāng)于進項稅額轉(zhuǎn)出和未交增值稅都結(jié)平了,但是最開始記錄到進項稅的數(shù)據(jù)還在我們會計的軟件里呀,因為進項稅轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)出了,進項稅是進項稅,名字不同,進項稅轉(zhuǎn)出結(jié)平了,進項稅沒有結(jié)平呀,請問最后怎么處理呢
老師麻煩問一下,我3月份結(jié)帳的時候沒有結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,直接就報所得稅報表了,我4月發(fā)現(xiàn)問題,就把3月份的憑證反結(jié)帳,做了結(jié)轉(zhuǎn),但是財務(wù)報表我沒有重新取數(shù),這樣導(dǎo)致我利潤表的數(shù)就不對了,7月報季報的時候數(shù)也不對,我想問一下老師,我現(xiàn)在可以把我做帳軟件的數(shù)重新取一下,這樣是不是10月份報季報的時候,稅務(wù)的報表就和我實際做帳軟件的數(shù)一致了,謝謝老師
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師,為啥增值稅不影響利潤表?
你好,因為他是價外稅,屬于與資產(chǎn)負債表有關(guān)的項目。
不是屬于負債?
是屬于負債,負債是資產(chǎn)負債表上面的,不是利潤表上面的。
按道理實際繳的增值稅的稅額,在資產(chǎn)負債表里哪個項目里提現(xiàn)啊
你好,在資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費里面體現(xiàn)
那我增值稅花的錢,財務(wù)軟件里最終轉(zhuǎn)到哪里去了啊 。這個最終影響利潤的吧?
你好,這個不影響利潤了。他不在利潤表上體現(xiàn)。
交稅的時候,借應(yīng)交稅費,貸銀行存款 2個都是資產(chǎn)負債表項。