都是按不含稅金額申報(bào), 2022年7月1日印花稅稅目的最新稅率表http://www.chineseacc.com/tax/zh/2021-06-13/3101.html
老師,印花稅的計(jì)稅依據(jù),是只有銷售合同的金額嗎,采購合同的要不要交印花稅的,還有計(jì)稅依據(jù)是不含稅金額,還是含稅金額呢?
老師,實(shí)務(wù)中,印花稅的計(jì)提與繳納是依據(jù)合同上的含稅金額還是不含稅金額呀
印花稅購銷合同都需要繳納印花稅嗎?比如我們購貨不含稅金額1000元,銷售不含稅金額2000元,那么是不是需要繳納3000元的印花稅,還是只繳納2000元銷售的印花稅
1、買賣合同印花稅,不管是采購貨物,還是銷售貨物,都要交印花稅對(duì)嗎? 2、采購貨物和銷售貨物印花稅的計(jì)稅依據(jù)金額從哪里來呀,從哪里取數(shù)呀
我們公司主要是銷售貨物取得收入,那需要繳納城市文化建設(shè)稅嗎,計(jì)稅依據(jù)是銷售收入含稅還是不含稅
老師好,想要一份代收代付協(xié)議
您好老師,我們是物業(yè)公司,水費(fèi)采用簡易計(jì)稅,那我們自用那部分的進(jìn)項(xiàng)稅額可以用于抵扣嗎
之前認(rèn)證扺扣了酒水發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅,稅務(wù)要調(diào)整,怎么處理? 就是在增值稅申報(bào)填轉(zhuǎn)出嗎?憑證怎么做?
請(qǐng)問演藝費(fèi)開票時(shí)屬于哪些項(xiàng)目,稅率是多少呢
老師,月末,用友軟件中銷項(xiàng)稅247181.53,進(jìn)項(xiàng)稅1731823.79,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做
老師好,財(cái)務(wù)算錯(cuò)了工資有必要給員工說嗎,已經(jīng)把算錯(cuò)的補(bǔ)發(fā)了
后續(xù)每個(gè)月支付融資租賃費(fèi)怎么做賬
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,23年記錯(cuò)了一筆賬,分錄:借預(yù)付賬款2555,貸管理費(fèi)用2555。2024年調(diào)整了錯(cuò)誤,借:管理費(fèi)用2555 貸預(yù)付賬款2555。23年匯算清繳沒調(diào)減,24年匯算清繳沒調(diào)增,正確處理辦法是什么樣的
請(qǐng)問信用信息公示中個(gè)體戶營業(yè)額或營業(yè)收入按開票金額寫嘛?基本信息中資金數(shù)額怎么寫?
老師,你好 六月份個(gè)稅是申報(bào)幾月份得工資表數(shù)據(jù)呀
意思采購的也需要自己申報(bào)印花稅?我們只申報(bào)了一個(gè)銷售的印花稅
是的,購買和銷售都要交印花稅
對(duì)方賣給我們了,他們交了,我們還是需要申報(bào)采購的印花稅,對(duì)吧
是的,就是那個(gè)意思的
那22年的,是不是只需要補(bǔ)交一個(gè)7月開始的就可以
是的,以前年度未交的需要補(bǔ)交