那個(gè)不需要做賬處理
去年6月份做了張憑證分別做了進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的,與對(duì)方對(duì)賬對(duì)方說當(dāng)時(shí)發(fā)票金額多開了,對(duì)方又紅沖和重新開了正確發(fā)票,我收到負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬,我之前做的那進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的發(fā)票應(yīng)該做負(fù)數(shù)嗎
我們公司之前收到一張發(fā)票,因?yàn)槭琴徺I飲料用作集體福利的,所以申報(bào)增值稅時(shí)做了勾選抵扣和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的處理,后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,送回銷售方作廢了,現(xiàn)在收到了對(duì)方重新開具的發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)報(bào)表《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))》的第20欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”那里,又自動(dòng)填入了之前紅沖發(fā)票的稅額,但是之前沒有抵扣到這筆稅額,已經(jīng)做轉(zhuǎn)出了,怎么處理
老師,3月份有一張住宿票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,對(duì)方公司出了點(diǎn)問題,這張發(fā)票退回重新開了一張,這樣的話,之前的進(jìn)項(xiàng)稅額是不必須做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?然后認(rèn)證新開的發(fā)票?
受票方未抵扣卻發(fā)出了紅字發(fā)票申請(qǐng)單(部分沖紅),操作錯(cuò)了。開票方已確認(rèn)部分沖紅了(比如發(fā)票稅額100-紅沖了20=80未抵扣),請(qǐng)問這80(之前做賬是放入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)不能抵扣了吧,現(xiàn)在做賬是要把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入成本嗎?還是怎么樣呢
老師,請(qǐng)問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),之前1月份開了一張發(fā)票出去,現(xiàn)在5月份紅沖了,重新開一張金額一樣的發(fā)票,但是現(xiàn)在開出去的進(jìn)項(xiàng)跟之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不一樣的,那我把之前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了,到時(shí)候再開出去的話,還需要交稅嗎?如果不開的話,那我的庫存商品哪里就有余額在,
老師好,想要一份代收代付協(xié)議
您好老師,我們是物業(yè)公司,水費(fèi)采用簡易計(jì)稅,那我們自用那部分的進(jìn)項(xiàng)稅額可以用于抵扣嗎
之前認(rèn)證扺扣了酒水發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅,稅務(wù)要調(diào)整,怎么處理? 就是在增值稅申報(bào)填轉(zhuǎn)出嗎?憑證怎么做?
請(qǐng)問演藝費(fèi)開票時(shí)屬于哪些項(xiàng)目,稅率是多少呢
老師,月末,用友軟件中銷項(xiàng)稅247181.53,進(jìn)項(xiàng)稅1731823.79,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做
老師好,財(cái)務(wù)算錯(cuò)了工資有必要給員工說嗎,已經(jīng)把算錯(cuò)的補(bǔ)發(fā)了
后續(xù)每個(gè)月支付融資租賃費(fèi)怎么做賬
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,23年記錯(cuò)了一筆賬,分錄:借預(yù)付賬款2555,貸管理費(fèi)用2555。2024年調(diào)整了錯(cuò)誤,借:管理費(fèi)用2555 貸預(yù)付賬款2555。23年匯算清繳沒調(diào)減,24年匯算清繳沒調(diào)增,正確處理辦法是什么樣的
請(qǐng)問信用信息公示中個(gè)體戶營業(yè)額或營業(yè)收入按開票金額寫嘛?基本信息中資金數(shù)額怎么寫?
老師,你好 六月份個(gè)稅是申報(bào)幾月份得工資表數(shù)據(jù)呀
發(fā)票是.只放現(xiàn)在正確的發(fā)票還是之前的發(fā)票和現(xiàn)在紅沖和藍(lán)字發(fā)票都放進(jìn)去?
可以放在正確的發(fā)票后。如果你以前的藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)做賬,那么紅沖發(fā)票也得做賬
現(xiàn)在的帳怎么做?紅沖一筆又做一筆一模一樣的嗎?
只是進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出,其他科目紅沖