是的,不影響稅費(fèi)的
老師,我們雇傭了臨工,沒(méi)有簽合同,但我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是選的正常工資薪金,這個(gè)有影響嗎?是不是應(yīng)該選擇勞務(wù)報(bào)酬來(lái)申報(bào)呢(一般勞務(wù)、其他非連續(xù)勞務(wù))
老師,我們建筑項(xiàng)目雇傭了臨工,沒(méi)有簽合同,但我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是選的正常工資薪金,這個(gè)有影響嗎?是不是應(yīng)該選擇勞務(wù)報(bào)酬來(lái)申報(bào)呢(一般勞務(wù)、其他非連續(xù)勞務(wù)),他們的錢(qián)是按月發(fā)放的,有考勤工資表這些,但是有的人可能這個(gè)月做了下個(gè)月就沒(méi)有做了這種
老師,年終獎(jiǎng)個(gè)稅申報(bào),年應(yīng)納稅所得額加上年終獎(jiǎng)不足36000元,選擇并入工資薪金所得,可以免征個(gè)稅。但是如果沒(méi)有并入的話(huà),單獨(dú)申報(bào),征收了個(gè)稅,個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候不是也可以退嗎?這樣的話(huà),是不是對(duì)員工來(lái)說(shuō)沒(méi)有影響?
老師,您好,2021年度的企業(yè)所得稅5月已經(jīng)申報(bào)好了,剛才改其他報(bào)表時(shí),不小心選擇了2021年度的,再做更正申報(bào),數(shù)據(jù)沒(méi)改,但申報(bào)狀態(tài)變成今天了,這個(gè)有沒(méi)有影響的
老師,有個(gè)員工是低保戶(hù),工資一定要發(fā)現(xiàn)金,那這種情況要申報(bào)個(gè)稅嗎?申報(bào)個(gè)稅會(huì)不會(huì)對(duì)他的低保戶(hù)有影響嗎?
老師好,想要一份代收代付協(xié)議
您好老師,我們是物業(yè)公司,水費(fèi)采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,那我們自用那部分的進(jìn)項(xiàng)稅額可以用于抵扣嗎
之前認(rèn)證扺扣了酒水發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅,稅務(wù)要調(diào)整,怎么處理? 就是在增值稅申報(bào)填轉(zhuǎn)出嗎?憑證怎么做?
請(qǐng)問(wèn)演藝費(fèi)開(kāi)票時(shí)屬于哪些項(xiàng)目,稅率是多少呢
老師,月末,用友軟件中銷(xiāo)項(xiàng)稅247181.53,進(jìn)項(xiàng)稅1731823.79,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做
老師好,財(cái)務(wù)算錯(cuò)了工資有必要給員工說(shuō)嗎,已經(jīng)把算錯(cuò)的補(bǔ)發(fā)了
后續(xù)每個(gè)月支付融資租賃費(fèi)怎么做賬
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,23年記錯(cuò)了一筆賬,分錄:借預(yù)付賬款2555,貸管理費(fèi)用2555。2024年調(diào)整了錯(cuò)誤,借:管理費(fèi)用2555 貸預(yù)付賬款2555。23年匯算清繳沒(méi)調(diào)減,24年匯算清繳沒(méi)調(diào)增,正確處理辦法是什么樣的
請(qǐng)問(wèn)信用信息公示中個(gè)體戶(hù)營(yíng)業(yè)額或營(yíng)業(yè)收入按開(kāi)票金額寫(xiě)嘛?基本信息中資金數(shù)額怎么寫(xiě)?
老師,你好 六月份個(gè)稅是申報(bào)幾月份得工資表數(shù)據(jù)呀
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話(huà),麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。