你好,增值稅按照收款做銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)可以用來抵扣
老師,請(qǐng)問公司之前7月份增值稅申報(bào)的時(shí)候?yàn)榱藳_了3049.13的留抵,在銷項(xiàng)那里多增加了無票收入 49326.83,說后面申報(bào)的時(shí)候沖回。本來這個(gè)公司一般不開票 。不想退稅怕查賬,所以這個(gè)49326.83怎么沖回呢?
老師您好是這樣這樣的,我們這個(gè)公司是物流運(yùn)輸?shù)?,因?yàn)檫@行現(xiàn)在不讓有留底退稅,所以我公司22年4月申報(bào)增值稅時(shí)為了抵扣進(jìn)項(xiàng)在附表一上填了一筆318907.21無票收入。之后因?yàn)閷?duì)方不需要也就沒有再開這張票。然后這個(gè)月有用這種方法填了一筆無票收入59775,因?yàn)檫@個(gè)月要報(bào)企業(yè)所得稅,所以這兩筆無票收入要入賬,不然會(huì)有差異,59775這筆在23年1月會(huì)補(bǔ)開發(fā)票,但是4月份那筆老板是不準(zhǔn)備開,那么這兩筆我應(yīng)該怎么入賬比較好
老師,我公司收到財(cái)政專項(xiàng)應(yīng)付款,借:銀行存款,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款。但稅務(wù)局說此筆金額需要作為不開票收入繳納銷項(xiàng)稅,增值稅申報(bào)時(shí)我公司可以用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額直接抵扣,但是會(huì)計(jì)賬務(wù)上需要怎么處理嗎,不然稅務(wù)系統(tǒng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)減少,但賬務(wù)上進(jìn)項(xiàng)稅額還在是原先的余額
就是說系統(tǒng)里的那個(gè)銷售收入一定要跟那是申報(bào)表的銷售收入一致一致,只不過那些申報(bào)表的收入有開票收入,有不開票收入這種的。不開票收入和開票收入合起來就是納稅申報(bào)表那個(gè)收入合計(jì)。是吧,也可以這種的嗎。我就不知道最新的這個(gè)這個(gè)就是收入確認(rèn)準(zhǔn)則里面說的。是不是主營業(yè)務(wù)收入確認(rèn)的這個(gè)金額必須要開票? 老師剛才那個(gè)截屏是不是說,嗯,把收入在系統(tǒng)上確認(rèn)之后,有開票的有沒開票的,沒有開票的,就這個(gè)表格適用于那種就是。嗯,不抵扣增值稅的那個(gè)企業(yè)呀
我問一下,這個(gè)我公司小規(guī)模把固定資產(chǎn)賣了,在增值稅申報(bào)那里計(jì)入收入金額了,可是我做賬是計(jì)入固定資產(chǎn)清理,不是計(jì)入營業(yè)收入的。那我企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候這個(gè)開票的收入需要填進(jìn)去營業(yè)收入嗎?如果填進(jìn)去交這個(gè)所得稅就不合理了。應(yīng)該怎么處理呢?
工資個(gè)稅計(jì)算是7級(jí)超額累進(jìn)計(jì)算嗎?
老師,我們這邊有家公司注冊(cè)資本5000萬,A公司占股95%,B個(gè)人占股5%,24年12月法人C打入100萬投資款當(dāng)時(shí)做入到實(shí)收資本里面了,后面才發(fā)現(xiàn)法人并不是工商上面記載的股東,請(qǐng)問需要原路返回再從相應(yīng)股東的賬上轉(zhuǎn)過來嗎?(A公司與這家公司是同一個(gè)法人,A公司是他的個(gè)人獨(dú)資企業(yè))謝謝!
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的區(qū)別,工業(yè)企業(yè)。我們?cè)撚媚膫€(gè)
生產(chǎn)線算機(jī)器設(shè)備類固定資產(chǎn)嘛?
5月12日注冊(cè)的公司,幾月申報(bào)個(gè)稅
計(jì)提工資憑證和付款分錄可以填制一張記賬憑證嗎?
我們公司轉(zhuǎn)售電費(fèi)(電力局按照變壓器戶頭開發(fā)票給我公司專票,我公司在開專票給租戶)?,F(xiàn)在變壓器的戶頭改了,我公司不用轉(zhuǎn)售開發(fā)票了,剩余了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣,如何賬務(wù)處理?
以財(cái)務(wù)經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)來要求,應(yīng)從哪些方面提升能力
老師好,我們是做鋼材批發(fā)的,這個(gè)毛利率的話 只有4個(gè)點(diǎn),這是不是太低了,正常是在多少
我是一般貿(mào)易出口,商貿(mào)企業(yè),如果一直無法取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的話,我出口的商品是否還可以免稅,是否需要轉(zhuǎn)為內(nèi)銷去交增值稅
你好,所得稅按照無票收入來確認(rèn)收入,開票不開票都一樣交稅,增值稅一樣要交稅
那為什么要單開一個(gè)小額的基本戶呢?反正打到哪個(gè)地方都是一樣的交稅也是一樣的抵扣
是有專門用于小額的銀行賬號(hào)類別嗎?這種賬戶是限額低些還是有什么區(qū)別?
是的,只是收款額度有限制
那種公戶掃的二維碼在哪里做?
開戶銀行都可以申請(qǐng)