下午好親,我來寫一下哈

你好,我之前用公司買了一輛豪車100萬,不到兩年我給他賣給我個人了,只賣了10萬,稅務(wù)局通知我要補稅,這輛車子當時是公司出資,已經(jīng)抵扣了增值稅進項稅額,也做了20萬的折舊,我還要補哪些稅呢?
老師,我公司有兩個車,原值共80萬,我計提折舊的時候忘記把殘值考慮進去,11月份的時候當殘值是0全部折舊完,,然后這個月的時候兩個車賣了廢品賣了8萬元。現(xiàn)在我這筆業(yè)務(wù)該怎么做賬?殘值實際就是4萬一輛,殘值這塊怎么改正
老師,我們是個體門診部,當時賬上有車,一直在計提折舊,這個月老板把車給賣了2萬元,當時買的時候就是花2萬元錢買的,計提折舊已經(jīng)提了17900,現(xiàn)在這個會計分錄應(yīng)該怎么做?
你好老師,我想問下,我們公司名下有個車,我們公司是小規(guī)模,現(xiàn)在想出售這個車,買的時候45萬,現(xiàn)在折舊了一段時間還剩340000多,按20多萬賣,賣車我們需要繳納什么稅
你好老師,我想問下,我們公司名下有個車,我們公司是小規(guī)模,現(xiàn)在想出售這個車,買的時候45萬,現(xiàn)在折舊了一段時間還剩340000多,按20多萬賣,賣車我們需要繳納什么稅
付外國費用,繳納的增值稅企業(yè)所得稅,完稅證明,在稅務(wù)局哪里下載
老師怎么查看之前申報的企業(yè)所得稅記錄
自然人個人的賣貨物是怎么交稅的呢
老師,如果有個人全年沒有收入,我們雇傭他做勞務(wù),年底我們給他申報勞務(wù)費96000,這個要預繳多少個稅
老師,是不是公賬上提的備用金,給人轉(zhuǎn)的,就要憑發(fā)票沖平,如果是備用金的話,就是收據(jù)白條都可以,作為費用,抵扣企業(yè)所得稅是嗎?
樸老師,請問旅游行業(yè),門票銷售,交不交印花稅?
融資租賃,第二期本利和是58244 開具第二期租賃利息:8160.17元,利率:8160.17/(58244-8160.17)=16.3%.合同沒說幾率是多少,只給了一個還款的本利和,第一期利息發(fā)票沒開,第一期本利和是40000元,那利息怎么算
支付供應(yīng)商的貨款,后續(xù)取得的發(fā)票,先計入預付賬款是嗎
老師 股權(quán)轉(zhuǎn)讓時繳納印花稅是按認繳資本還是實繳資本計算
公司食堂買的菜可以做進項抵扣嗎,送客戶的月餅進項可以抵扣嗎
1將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理科目 借:固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)
收入怎么寫?營業(yè)外收入?麻煩老師寫個完整的分錄
2收到價款 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
3凈損益的處理 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 或相反分錄
應(yīng)交稅費是紅字,這個怎么解決老師?
紅字!什么意思呀親,我沒明白
比如我公司賣的時候車是20萬,后來又賣了20萬,增值稅扣了995.02 是不是這樣寫分錄 借固定資產(chǎn)清理 20萬 貸固定資產(chǎn)-車 20萬 借庫存現(xiàn)金 20萬 貸固定資產(chǎn)清理 199004.98 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 銷項稅額995.02 借固定資產(chǎn)清理199004.98 貸 營業(yè)外收入 199004.98
最后的數(shù)據(jù)不對吧,應(yīng)該是995.02
固定資產(chǎn)清理那里是995.02是嗎?借固定資產(chǎn)清理995.02貸營業(yè)外收入995.02?不對吧
麻煩老師幫忙給寫下帶有數(shù)據(jù)的分錄
好的稍等下哈,我來寫
好的? 謝謝老師
依據(jù)您給的數(shù)據(jù) 借:固定資產(chǎn)清理 200000 貸:固定資產(chǎn)-車 200000 借:庫存現(xiàn)金 200000 貸:固定資產(chǎn)清理 199004.98 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 銷項稅額995.02 借:資產(chǎn)處置損益995.02 貸:固定資產(chǎn)清理995.05
賣車的時候我們沒開票,是二手車市場給開的二手車發(fā)票,這個收入也得入賬吧老師,不得有個營業(yè)外收入嗎?
資產(chǎn)處置損益就是
正常處置走資產(chǎn)處置損益,非正常處置比如報廢走營業(yè)外
老師,電子稅務(wù)局增值稅里營業(yè)外收入是199004.98
增值稅里哪有營業(yè)外收入?
您說的是企業(yè)所得稅匯算清繳表嗎