同學(xué),你好 計入管理費用-福利費

老師,請問公司打包購買的廚房用品,含冰箱,冰柜,凳子桌子,未清點數(shù)量,用于燒烤區(qū),公司是旅游公司,這個怎么入賬,費用是3萬,運費600
老師 我問一下。單位購進(jìn)冰箱冰柜廚房用怎么入賬
老師,請問公司購買的廚房用具集成灶和櫥柜怎么做賬務(wù)處理呢
老師,我們公司預(yù)付的冰柜款以及冰柜給我們送到后的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
老師,公司廚房買菜買冰箱怎么入賬
老師,運輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車?yán)?,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個稅客戶端申報問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)啊!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價,請問稅務(wù)可以簡易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤是負(fù)的,明年是不是得申請退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報企業(yè)所得稅的時候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺,只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個月的另一半折舊額嗎?
買冰柜是放菜用的,那它具體的會計分錄怎么寫
同學(xué),你好 借:管理費用-福利費 貸:銀行存款